目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
金凤区档案局2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
档案局(馆)合署办公,工作职责如下:
一、业务监督和指导工作:
1、机关、镇、办事处文书处理的监督、检查和指导。
2、机关、镇、办事处、档案工作规范化建设。包括文件立卷、归档、保管、利用、鉴定和销毁等具体业务的指导。
3、对机关、镇、办事处文档人员进行业务培训。
二、局内综合工作:
1、传达贯彻上级党、政机关和业务部门关于档案业务工作的方针、政策、原则、法规。
2、组织局(馆)工作人员学习党的方针、政策,学习业务理论基础和专业知识。
3、了解掌握全金凤区档案工作情况,总结经验、制定计划,交流信息。
4、对本局(馆)现行公文进行处理、立卷、归档及管理。
5、本部门财产、财务管理。
6、搞好上级业务部门和领导交办的其它工作。
档案馆工作职责:
1、档案资料的收集。接收现行机关单位和撤销合并单位的文书档案、声像档案、科技档案,会计档案及其它专门档案、资料,做好历史档案资料的征集。
2、档案资料的整理。对接收进馆的档案资料进行科学地分类,排列和编目,编制各种检索工具,便于保管和利用。
3、档案资料的保管。做好防火、防水、防潮、防尘、防鼠、防虫、防震、防盗、确保档案资料的安全、完整和齐全。
4、档案的鉴定。对已到期的案卷进行准确的鉴定和妥善的登记销毁,减少库房压力和工作人员的工作量。
5、提供利用。充分利用各种检索工具,利用多种方式,满足利用者的广泛需求。
6、做好利用效果的信息反馈登记。
7、档案和档案工作统计,建立健全统计制度和统计报表,对档案的接收、利用情况及库存档案的数量和成份进行准确地统计。
二、部门预算单位构成
本部门所属预算只包括本部门预算。
金凤区档案局2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
190.01 |
一、本年支出 |
190.01 |
190.01 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
190.01 |
(一)一般公共服务支出 |
180.76 |
180.76 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
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|
(五)教育支出 |
|
|
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|
|
(六)科学技术支出 |
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(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
|
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(九)医疗卫生与计划生育支出 |
5.44 |
5.44 |
|
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|
(十)节能环保支出 |
|
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(十一)城乡社区支出 |
|
|
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(十二)农林水支出 |
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(十三)交通运输支出 |
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|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
3.81 |
3.81 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
190.01 |
支出总计 190.01 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
金凤区本级经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
2012601 |
行政运行 |
49.76 |
|
|
|
|
|
|
2012602 |
一般行政管理事务(档案事务) |
5 |
|
|
|
|
|
|
2012604 |
档案馆 |
96 |
|
|
|
|
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.46 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.98 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.81 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
2012601 |
行政运行 |
64.75 |
49.76 |
49.76 |
|
-14.99 |
-23.15% |
|
2012602 |
一般行政管理事务(档案事务) |
19.87 |
5 |
|
5 |
-14.87 |
-74.84% |
|
2012604 |
档案馆 |
75.10 |
96 |
|
96 |
20.9 |
27.83% |
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
0 |
30 |
|
30 |
30 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.19 |
2.46 |
2.46 |
|
0.27 |
12.33% |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.7 |
2.98 |
2.98 |
|
0.28 |
10.37% |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.98 |
3.81 |
3.81 |
|
-0.17 |
-4.27% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
59.01 |
|
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
17.15 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
12.19 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.43 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
15.01 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.59 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
3.92 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2 |
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
3.81 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
2.45 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.46 |
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
190.01 |
一、本年支出 |
190.01 |
190.01 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
190.01 |
(一)一般公共服务支出 |
180.76 |
180.76 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
(三)事业收入 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)其他收入 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
3.81 |
3.81 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
190.01 |
支出总计 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
2012601 |
行政运行 |
49.76 |
|
49.76 |
49.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012602 |
一般行政管理事务(档案事务) |
5 |
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012604 |
档案馆 |
96 |
|
96 |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
30 |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.46 |
|
2.46 |
2.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.98 |
|
2.98 |
2.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.81 |
|
3.81 |
3.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
2012601 |
行政运行 |
50.66 |
50.66 |
|
|
|
|
2012602 |
一般行政管理事务(档案事务) |
9.92 |
|
9.92 |
|
|
|
2012604 |
档案馆 |
96 |
|
96 |
|
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
30 |
|
30 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.55 |
2.55 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.01 |
3.01 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.81 |
3.81 |
|
|
|
|
金凤区档案局2018年部门预算情况说明
一、关于金凤区档案局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
金凤区档案局2018年财政拨款收支总预算190.1万元。收入预算包括:一般公共预算拨款180.76万元,医疗卫生与计划生育支出5.44万元,住房保障支出3.81万元。
二、关于金凤区档案局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
金凤区档案局2018年一般公共预算拨款基本支出59.01万元,比2017年执行数据减少14.61万元,下降19.85 %。其中:
人员经费52.5万元,主要包括:基本工资17.15万元、津贴补贴12.19万元、奖金1.43万元、社会保障缴费15.01万元、采暖补贴2.45万元、住房公积金3.81万元、其他对个人和家庭的补助支出0.46万元;
公用经费6.51万元,主要包括:工会经费0.59万元、其他交通费3.92万元、其他商品和服务支出2万元。
(二)项目支出情况说明。
金凤区档案局2018年一般公共预算拨款项目支出131万元,其中:一般行政管理事务(档案事务)5万元,比2017年执行数据减少14.87万元,下降74.84%,主要用于档案事务管理支出;档案馆96万元,比2017年执行数据增加20.9万元,增长27.83%,主要用于档案馆馆藏档案的数字化处理加工项目;其他档案事务支出30万元,上年执行数据为0,主要用于《金凤区志(2001-2018)》和《金凤区年鉴2018》编辑出版工作经费。
三、关于金凤区档案局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金凤区档案局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。
2017年“三公”经费执行数为0万元。主要是因为:一、档案局已参加车改,没有公务车,因此公务用车购置费和运行费均为0,二是因为档案工作性质特点,因此没有因公出国出境事项,也没有公务接待产生。
四、关于金凤区档案局2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
金凤区档案局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,2017年执行数据为0万元。
(二)项目支出情况说明
金凤区档案局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,2017年执行数据为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,金凤区档案局本级单位的机关运行经费财政拨款预算2.61万元,与2017年预算相同。
(二)政府采购情况
2018年,金凤区档案局政府采购预算为0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,金凤区档案局占用使用国有资产总体情况为办公家具及设备价值217.99万元;流动资产价值7.51万元。国有资产分布情况为:
本级部门办公家具及设备价值217.99万元;其他资产价值7.51万元。
金凤区档案局2018年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年预算批复表 | ||||||
单位:元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府经济分类 | 支出来源 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | |||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,900,138.92 | 1,900,138.92 | 1,900,138.92 | |||
银川市金凤区档案局 | 1,900,138.92 | 1,900,138.92 | 1,900,138.92 | |||
银川市金凤区档案局本级 | 1,900,138.92 | 1,900,138.92 | 1,900,138.92 | |||
01-基本支出 | 590,138.92 | 590,138.92 | 590,138.92 | |||
2012601 | 行政运行 | 497,590.42 | 497,590.42 | 497,590.42 | ||
基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 171,540.00 | 171,540.00 | 171,540.00 | ||
津贴及补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 121,860.00 | 121,860.00 | 121,860.00 | ||
年终一次性奖金 | 50101-工资奖金津补贴 | 14,295.00 | 14,295.00 | 14,295.00 | ||
个人取暖费 | 50199-其他工资福利支出 | 24,450.00 | 24,450.00 | 24,450.00 | ||
机关事业单位养老保险 | 50102-社会保障缴费 | 61,539.00 | 61,539.00 | 61,539.00 | ||
机关事业单位职业年金 | 50102-社会保障缴费 | 24,615.60 | 24,615.60 | 24,615.60 | ||
失业保险 | 50102-社会保障缴费 | 1,538.48 | 1,538.48 | 1,538.48 | ||
生育保险 | 50102-社会保障缴费 | 3,076.95 | 3,076.95 | 3,076.95 | ||
工伤保险 | 50102-社会保障缴费 | 615.39 | 615.39 | 615.39 | ||
职工教育经费 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 4,401.00 | 4,401.00 | 4,401.00 | ||
职工福利费 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
公用经费 | 50299-其他商品和服务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
残保金 | 50102-社会保障缴费 | 4,401.00 | 4,401.00 | 4,401.00 | ||
公务交通补贴 | 50502-商品和服务支出 | 39,240.00 | 39,240.00 | 39,240.00 | ||
工会经费 | 50502-商品和服务支出 | 5,868.00 | 5,868.00 | 5,868.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24,615.60 | 24,615.60 | 24,615.60 | ||
医疗保险 | 50102-社会保障缴费 | 24,615.60 | 24,615.60 | 24,615.60 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 29,790.90 | 29,790.90 | 29,790.90 | ||
公务员医疗补助 | 50102-社会保障缴费 | 18,461.70 | 18,461.70 | 18,461.70 | ||
退休人员医疗补助 | 50102-社会保障缴费 | 11,329.20 | 11,329.20 | 11,329.20 | ||
2210201 | 住房公积金 | 38,142.00 | 38,142.00 | 38,142.00 | ||
住房公积金 | 50103-住房公积金 | 38,142.00 | 38,142.00 | 38,142.00 | ||
02-项目支出 | 1,310,000.00 | 1,310,000.00 | 1,310,000.00 | |||
2012602 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
一般项目(行政政法股) | 综合工作经费 | 50299-其他商品和服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
2012604 | 档案馆 | 960,000.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | ||
一般项目(行政政法股) | 馆藏档案数字化处理(外包)项目 | 50205-委托业务费 | 960,000.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | |
2012699 | 其他档案事务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
一般项目(行政政法股) | 《金凤区年鉴》和《金凤区志》编纂出版项目 | 50299-其他商品和服务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |