索 引 号 640100-702/2019-00003 文  号 生成日期 2019-02-01
发布机构 银川市妇女联合会 责任部门 金凤区妇女联合会 关 键 字
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银川市金凤区妇联2019年部门预算

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2019年度

 

金凤区妇女联合会

 

部门预

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

金凤区妇联2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

(一)坚持正确的政治方向,团结、教育金凤区各族各界妇女同党中央和区、市、金凤区党委在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(二)围绕党和政府的中心任务开展工作,指导金凤区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定,开展妇女工作。

(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育引导妇女树立正确世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,促进社会发展和妇女进步,全面提高妇女素质。

(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政,受理妇女群众来信来访,反映妇女群众的意见和要求,维护妇女儿童合法权益。

(五)调查研究妇女儿童问题,探索新时期妇女儿童发展的新规律,创新妇女儿童工作机制和工作方法培训妇女干部,选拔推荐妇女人才。

(六)坚持为妇女儿童服务、为基层服务、加强基层妇女组织建设、拓展妇女工作领域,加强妇女理论,文化、科技等教育培训力度,争取接受外援项目,并组织实施。

(七)加强与民主党派、群众团体和团体之间的联系交流。主动与各有关单位联系,做好协调工作,以此推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(八)加强农村和城镇妇女使用技术培训,不断提高妇女素质和参与市场竞争以及再就业的能力。动员和引领农村妇女开展“双学双比”竞赛活动;动员和引领城镇妇女开展“巾帼建功”创业活动。

(九)协调和推动政府有关部门及有关团体成员做好维护妇女儿童合法权益的保障工作,协调和推动政府相关部门实施“两纲”规划和每年的监测评估工作。

(十)承办金凤区党委政府和上级妇联交办的其他工作任务。

  二、部门预算单位构成

    对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,银川市金凤区妇女联合会预算包括:银川市妇女联合会本级单位预算。

 


金凤区妇联2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

171.31

一、本年支出

171.31 

171.31 


(一)一般公共预算财政拨款

171.31 

(一)一般公共服务支出

163.67 

163.67 


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出






(九)医疗卫生与计划生育支出

4.45 

4.45 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)国土海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

3.19 

3.19 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

171.31 

支出总计171.31

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

本级财力安排支出

专项转移支付安排支出

一般性转移支付安排支出

小计

本级财力安排支出

专项转移支付安排支出

一般性转移支付安排支出

**

合计

171.31

171.31

171.31







2012901

行政运行

37.84

37.84

37.84







2080505

基本养老

5.10

5.10

5.10







2080506

职业年金

1.67

1.67

1.67







2082701

失业保险

0.02

0.02

0.02







2082702

工伤保险

0.04

0.04

0.04







2082703

生育保险

0.26

0.26

0.26







2101101

行政单位医疗

2.06

2.06

2.06







2101103

公务员医疗补助

2.13

2.13

2.13







2210201

住房公积金

3.19

3.19

3.19







2012902

一般行政管理事务

59

59

59







2012999

其它群众团体事处

60

60

60







三、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

**

合计

171.31

171.31

52.31 

119 

-47.38

21.67%

2012901

行政运行

37.84

37.84

37.84


-11.8

-23.77%

2080505

基本养老

5.10

5.10

5.10


-1.69

-24.89%

2080506

职业年金

1.67

1.67

1.67


0.8

91.95%

2082701

失业保险

0.02

0.02

0.02


0.03

8.57%

2082702

工伤保险

0.04

0.04

0.04


2082703

生育保险

0.26

0.26

0.26


2101101

行政单位医疗

2.06

2.06

2.06


0.01

0

2101103

公务员医疗补助

2.13

2.13

2.13


0.31

12.7%

2210201

住房公积金

3.19

3.19

3.19


0.01

0

2012902

一般行政管理事务

59

59


59

6.13

9.41%

2012999

其它群众团体事处

60

60


60

-15.37

20.39

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

52.31

47.63

4.65

301

一、工资福利支出

47.65

47.63


30101

基本工资

12.02

12.02


30102

津贴补贴

9.45

9.45


30103

奖金

5.2

5.2


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.1

5.1


30109

职业年金缴费

1.67

1.67


30110

职工基本医疗保险缴费

2.06

2.06


30111

公务员医疗补助缴费

2.13

2.13


30112

其他社会保障缴费

0.32

0.32


30113

住房公积金

3.19

3.19


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

6.51

6.51


302

二、商品和服务支出

4.65



30201

办公费

0.6


0.6

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

0.4


0.4

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

0.49


0.49

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

2.56


2.56

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

0.6


0.6

303

三、对个人和家庭的补助

0.01

0.01


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.01

0.01


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0









































































 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出



 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0





























































注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

171.31 

一、本年支出

171.31

171.31


(一)一般公共预算财政拨款

171.31 

(一)一般公共服务支出

163.67

163.67


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出




(三)事业收入


(三)国防支出




(四)事业单位经营收入


(四)公共安全支出




(五)其他收入


(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出






(九)医疗卫生与计划生育支出

4.45 

4.45 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)国土海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

3.19 

3.19 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出




二、上年结转结余






其中:一般公共预算财政拨款


二、年末结转结余




政府性基金预算财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款






政府性基金预算财政拨款




收入总计

171.31 

支出总计171.31

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

事业收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

**

合计

171.31

171.31

171.31









2012901

行政运行

37.84

37.84

37.84









2080505

基本养老

5.10

5.10

5.10









2080506

行政单位医疗

1.67

1.67

1.67









2082701

失业保险

0.02

0.02

0.02









2082702

工伤保险

0.04

0.04

0.04









2082703

生育保险

0.26

0.26

0.26









2101101

行政单位医疗

2.06

2.06

2.06









2101103

公务员医疗补助

2.13

2.13

2.13









2210201

住房公积金

3.19

3.19

3.19









2012902

一般行政管理事务

59

59

59









2012999

其它群众团体事处

60

60

60









 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

**

合计

171.31

52.31

 119




2012901

行政运行

37.84

37.84





2080505

基本养老

5.10

5.10





2080506

行政单位医疗

1.67

1.67





2082701

失业保险

0.02

0.02





2082702

工伤保险

0.04

0.04





2082703

生育保险

0.26

0.26





2101101

行政单位医疗

2.06

2.06





2101103

公务员医疗补助

2.13

2.13





2210201

住房公积金

3.19

3.19





2012902

一般行政管理事务

59


59




2012999

其它群众团体事处

60


60





金凤区妇联2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于金凤区妇联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 金凤区妇联2019年财政拨款收入预算171.31万元,其中:本年收入171.31万元,包括一般公共预算拨款171.31万元。支出预算171.31万元,包括一般公共服务支出 59万元、其它群众团体事务支出60万元,基本支出52.31万元。

二、关于金凤区妇联2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

金凤区妇联2019年一般公共预算财政拨款基本支出171.31万元,其中:本年收入安排支出171.31万元,上年结转资金安排支出20.81万元。比2018年执行数(决算数)减少47.38万元,下降21.67%。

人员经费52.31万元,主要包括:

1、基本工资:12.02万元

2、津贴补贴:9.45万元

3、奖金:5.2万元

4、基本养老保险:5.10万元

5、职业年金:1.67万元

6、职工基本医疗:2.06万元

7、公务员医疗补助2.13万元

8其它社会保障费:0.32万元

9住房公积金3.19万元

10其他工资福利支出6.51万元

公用经费4.65万元,主要包括:

  1. 办公费:0.6万元

  2. 邮电费:0.4万元

  3. 工会经费:0.49万元

  4. 其它交通费用2.56万元

  5. 其它商品服务支出:0.6万元

    对个人和家庭的补助0.01万元

(二)项目支出情况说明

金凤区妇联2019年一般公共预算财政拨款项目支出119    万元,其中:本年收入安排支出119万元。包括:

1、2012902,妇女儿童事业经费14万元。

2、30299,提前下达2019年全区妇联工作保障经费和村和城乡妇女“两癌”救助金45万元。

3、30305 民生幸福工程“妇科癌症”和“单亲母亲”的贫困群体实施救助项目60万元。

2018年执行数(决算数)增加40万元,增长50.63 %。主要由于提前下达2019年全区妇联工作保障经费和村和城乡妇女“两癌”救助金45万元

三、关于金凤区妇联2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区妇联2019“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2019“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因:无此项支出公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无公务用车;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因无公务用车;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因没有此项业务发生,无支出。

四、关于金凤区妇联2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:金凤区妇联2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区妇联2019年收支预算情况的总体说明

金凤区妇联2019年收入总预算192.12万元,其中:本年收入171.31万元,上年结转结余20.81万元;支出总预算171.31万元,其中:本年支出171.31万元,年末结转结余20.81万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入171.31万元,占100%;。

本年支出包括:行政支出52.31万元,占30.54%;事业支出191万元,占69.46%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,金凤区妇联的机关运行经费财政拨款预算2.0万元,比2018年预算减少0.4万元,下降20%。主要原因是:一人退休。

(二)政府采购情况

2019年,金凤区妇联政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,金凤区妇联占用办公家具价值   万元;其他资产价值25.07万元。国有资产分布情况为:

办公家具价值1.24万元;其他资产价值23.83万元。

(四)预算绩效情况

  1. 2019年民生幸福工程“妇科癌症”和“单亲母亲”的贫困群体实施救助项目支60万元。 根据关于印发《金凤区关于实施民生幸福工程的意见》的通知(银金党办发【2016】49号)文件,民生幸福工程惠及金凤区城乡所有患有“妇科癌症”妇女和“单亲贫困母亲”群体,对患“妇科癌症”的贫困母亲一次性给予1万元救助金;每月发放300元生活补贴;发放1个冬季取暖期采暖费补贴1000元

    2、妇女儿童事业经费14万元,主要用于促进男女平等宣传,促进妇女参政议政,开展妇女培训,提高妇女的思想意识和就业创业能力,关爱儿童成长促进家庭和谐,改善家庭教育机制,维护妇女合法权益等。

    项目资金能不仅保障单位日常工作顺利开展、提高效率,从而完成目标责任。

    (五)其他需说明的事项

    无其他需说明的事项

    金凤区妇联2019年部门预算——名词解释

      一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

      二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

      三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

      四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

      五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

      六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

      七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

      八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

      九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

      十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

      十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

      十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

      十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

      十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

      十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

      十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

      十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

      十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

       二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

 

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