索 引 号 640106-001/2017-60622 文  号 生成日期 2017-09-30
发布机构 金凤区纪委监委 责任部门 金凤区监察局 关 键 字
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银川市金凤区监察局2017年部门预算

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一、主要职能 

  一、负责金凤区党的纪律检查工作,贯彻落实党中央、自治区、银川市和金凤区党委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其它党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议执行情况。 

  二、负责金凤区行政监察工作,贯彻落实党中央、国务院和自治区、银川市和金凤区党委、政府有关行政监察工作的决定,监督检查金凤区政府各部门及其国家公务员,各镇政府、街道办事处及其国家公务员,以及金凤区政府及其各部门和各镇政府、街道办事处任命的其他人员执行国家、自治区、银川市、金凤区政府政策和法律、法规、规章、条例的情况。 

  三、检查并处理金凤区各镇、街道及直属党的组织和金凤区管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分,受理党员的控告和申诉,协助或直接查处下级纪委(纪工委、纪检组)管辖范围内的比较重要或复杂的案件。 

  四、调查处理金凤区政府各部门、单位及其工作人员和各镇政府、街道办事处及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重做出行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理),受理行政监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。 

  五、作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育计划,并组织实施;配合有关部门做好党的纪律检查、行政监察工作方针、政策、法律、法规的宣传和党员、国家机关工作人员遵守纪律的教育工作。 

  六、对党的纪律检查工作和行政监察工作进行调查研究,拟定执行党纪政纪有关规定。 

  七、调查研究镇政府、街道办事处和金凤区政府各部门制定有关政策、规章的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款,提出修改、补充建议。 

  八、会同区直各党委(党工委、党组),各镇党委、政府,各街道党工委、办事处做好纪检干部的管理工作。考察审核区直各纪委(纪工委、纪检组)和各镇、街道纪委(纪工委)班子人选;会同金凤区党委组织部管理镇、街道和区直纪委(纪工委、纪检组)干部,组织、指导基层纪检干部的培训工作。 

  九、承办金凤区党委、政府授权和交办的其他事项。 

      

               金凤区监察局2017年部门预算——预算表 

一、财政拨款收支预算总表 

                       财政拨款收支预算总表 

                                        单位:万元 

      

      

     

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

  

一、本年支出 

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

30.54  

(一)一般公共服务支出 

27.10  

27.10  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)外交支出 

  

  

  

  

  

(三)国防支出 

  

  

  

  

  

(四)公共安全支出 

  

  

  

  

  

(五)教育支出 

  

  

  

  

  

(六)科学技术支出 

  

  

  

  

  

(七)文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

  

  

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

1.82  

1.82  

  

  

  

(十)节能环保支出 

  

  

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

  

  

  

  

  

(十二)农林水支出 

  

  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

  

  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

(十五)商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

(十六)金融支出 

  

  

  

  

  

(十七)国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

1.62  

1.62  

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

(二十)其他支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

二、上年结转结余 

  

 二、年末结转结余 

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

30.54  

支出总计30.54 

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

    

    

    

  二、财政拨款支出预算总表 

                     财政拨款支出预算总表 

                                                 单位:万元 

功能分类科目 

2017年预算安排总计 

公共财政预算拨款 

政府性基金 

科目编码 

科目名称 

小计 

自治区经费拨款 

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 

中央专项转移支付 

中央一般性转移支付 

 注:本表单位没有费用发生。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  三、一般公共预算支出表 

                               一般公共预算支出表 

                                                                     单位:万元 

功能分类科目 

2016年执行数 

  

2017年预算数 

2017年预算数与2016年执行数 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

  

增减额 

增减% 

20111 

纪检监察事务 

27.48 

20.85 

20.85 

0 

-6.63 

-24% 

2011101 

行政运行(纪检监察事务) 

27.48 

20.85 

20.85 

0 

-6.63 

-24% 

2011102 

一般行政管理事务 

3.56 

0 

0 

6 

2.44 

69% 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

1.77 

1.82 

1.82 

0  

0.05 

2.8% 

21011 

行政事业单位医疗 

1.77 

1.82 

1.82 

0  

0.05 

2.8% 

2101101 

行政单位医疗 

1.01 

1.04 

1.04 

0  

0.03 

3% 

2101103 

公务员医疗补助 

0.76 

0.78 

0.78 

0 

0.02 

2.6% 

2210201 

住房公积金 

1.65 

1.62 

1.62 

0 

-0.03 

1.8% 

  四、一般公共预算基本支出表 

                         一般公共预算基本支出表 

                                       单位:万元 

经济科目 

基本支出预算 

科目编码 

科目名称 

合计 

人员支出 

日常公用支出 

总计 

  

  

  

301 

一、工资福利支出 

  

  

  

30101 

基本工资 

6.39 

6.39 

  

30102 

津贴补贴 

7.07 

7.07 

  

30103 

奖金 

0.53 

0.53 

  

30104 

社会保障缴费 

5.30 

5.30 

  

30106 

伙食补助费 

  

  

  

30107 

绩效工资 

  

  

  

30199 

其他工资福利支出 

  

  

  

302 

二、商品和服务支出 

  

  

  

30201 

办公费 

1 

  

1 

30202 

印刷费 

0.6 

  

0.6 

30203 

咨询费 

  

  

  

30204 

手续费 

  

  

  

30205 

水费 

  

  

  

30206 

电费 

  

  

  

30207 

邮电费 

  

  

  

30208 

取暖费 

  

  

  

30209 

物业管理费 

  

  

  

30211 

差旅费 

0.8 

  

0.8 

30212 

因公出国(境)费用 

 0.4 

  

 0.4 

30213 

维修(护)费 

  

  

  

30214 

租赁费 

  

  

  

30215 

会议费 

0.05 

  

0.05 

30216 

培训费 

0.1 

  

0.1 

30217 

公务接待费 

0.05 

  

0.05 

30218 

专用材料费 

  

  

  

30224 

被装购置费 

  

  

  

30225 

专用燃料费 

  

  

  

30226 

劳务费 

  

  

  

30227 

委托业务费 

  

  

  

30228 

工会经费 

  

  

  

30229 

福利费 

  

  

  

30231 

公务用车运行维护费 

  

  

  

30239 

其他交通费用 

  

  

  

30240 

税金及附加费用 

  

  

  

30299 

其他商品和服务支出 

  

  

  

303 

三、对个人和家庭的补助 

  

  

  

30301 

离休费 

  

  

  

30302 

退休费 

  

  

  

30303 

退职(役)费 

  

  

  

30304 

抚恤金 

  

  

  

30305 

生活补助 

0.19 

0.19 

  

30306 

救济费 

  

  

  

30307 

医疗费 

  

  

  

30308 

助学金 

  

  

  

30309 

奖励金 

  

  

  

30310 

生产补贴 

  

  

  

30311 

住房公积金 

1.62 

1.62 

  

30312 

提租补贴 

  

  

  

30313 

购房补贴 

  

  

  

30314 

采暖补贴 

  

  

  

30315 

物业服务补贴 

  

  

  

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

0.19 

0.19 

  

310 

四、其他资本性支出 

  

  

  

30102 

办公设备购置 

  

  

  

30103 

专用设备购置 

  

  

  

30107 

信息网络及软件购置更新 

  

  

  

30199 

其他资本性支出 

  

  

  

    

  五、一般公共预算“三公”经费支出表 

                       一般公共预算“三公”经费支出表 

                                                       单位:万元 

2016年预算数 

2016年执行数 

2017年预算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

 3.17 

 0 

3.17 

0 

 3.17 

  

3.17  

 0 

3.17  

 0 

 3.17 

 0 

 3 

 0 

 3 

 0 

 3 

 0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

  六、政府性基金预算支出表 

                         政府性基金预算支出表 

                                      单位:万元 

功能分类科目 

2017年预算安排总计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

小计 

工资福利支出 

商品和服务支出 

对个人和家庭的补助 

对企事业单位的补贴 

债务利息支出 

其他资本性支出 

其他支出 

 注:本表单位没有费用发生。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

    

  七、部门收支预算总表 

                          部门收支预算总表 

                                         单位:万元 

      

      

     

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

30.54 

一、本年支出 

 30.54 

30.54  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

30.54 

(一)一般公共服务支出 

27.10  

 27.10  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)外交支出 

  

  

  

(三)事业收入 

  

(三)国防支出 

  

  

  

(四)事业单位经营收入 

  

(四)公共安全支出 

  

  

  

(五)其他收入 

  

(五)教育支出 

  

  

  

  

  

(六)科学技术支出 

  

  

  

  

  

(七)文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

  

  

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

1.82  

1.82  

  

  

  

(十)节能环保支出 

  

  

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

  

  

  

  

  

(十二)农林水支出 

  

  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

  

  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

(十五)商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

(十六)金融支出 

  

  

  

  

  

(十七)国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

1.62  

1.62  

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

(二十)其他支出 

  

  

  

二、上年结转结余 

  

  

  

  

  

其中:一般公共预算财政拨款 

4.34  

二、年末结转结余 

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

  

其中:一般公共预算财政拨款 

  

  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

30.54  

支出总计30.54 

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

    

八、部门收入总表

                         部门收入总表 

                                       单位:万元 

功能分类科目 

合计 

上年结转、结余 

财政拨款收入 

事业收入 

事业单位经营收入 

上级补助收入 

下级单位上缴收入 

其他收入 

用事业基金弥补收支差额 

科目编码 

科目名称 

小计 

一般公共财政预算拨款收入 

政府性基金预算拨款收入 

金额 

其中:纳入财政专户管理的非税收入 

  

  

30.54 

  

30.54 

30.54  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  九、部门支出总表 

                            部门支出总表 

                                                  单位:万元 

功能分类科目 

合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

事业单位经营支出 

对附属单位补助支出 

科目编码 

科目名称 

201  

      一般公共服务支出 

27.10 

27.10 

  

  

  

  

20111  

        纪检监察事务 

27.10 

27.10 

  

  

  

  

2011101  

          行政运行(纪检监察事务) 

21.10 

21.10 

  

  

  

  

2011102 

一般行政管理事务 

6 

  

6 

  

  

  

210 

      医疗卫生与计划生育支出 

18,195.94 

18,195.94 

  

  

  

  

21011 

        行政事业单位医疗 

18,195.94 

18,195.94 

  

  

  

  

2101101 

          行政单位医疗 

10,397.68 

10,397.68 

  

  

  

  

2101103 

          公务员医疗补助 

7,798.26 

7,798.26 

  

  

  

  

221 

      住房保障支出 

16,150.92 

16,150.92 

  

  

  

  

22102 

        住房改革支出 

16,150.92 

16,150.92 

  

  

  

  

2210201 

          住房公积金 

16,150.92 

16,150.92 

  

  

  

  


               金凤区监察局2017年部门预算——部门预算情况说明 

  一、关于金凤区监察局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

   金凤区监察局2017年财政拨款收支总预算30.54万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 27.1万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出20.85 万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出1.62万元。 

  二、关于金凤区监察局2017年一般公共预算本年拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明。 

  金凤区监察局2017年一般公共预算拨款基本支出27.10万元,比2016年执行数据减少0.38万元,下降1%。其中: 

  人员经费21.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

  (二)项目支出情况说明。 

  2017年一般公共预算拨款项目支出0万元,其中: 

  按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算    万元,2016年执行数据增加(减少)   万元,增长(下降)  %。主要用于……。 

  必须按功能分类项级科目逐项说明。 

  三、关于金凤区监察局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费  0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0 万元。 

  2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加(减少)     0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)0 万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因……。 

  四、关于2017年收支预算情况的总体说明 

  按照全口径预算的原则,2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算30.54万元,支出总预算 30.54   万元。 

  收入预算包括:上年结转4.34 万元,占14%;财政拨款收入 30.54  万元,占 100  %;事业收入 0 万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 % 

  支出预算包括:基本支出2万元,占 6.5 %;项目支出 

  6万元,事业单位经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占 0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 % 

    

     

    

    

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