索 引 号 640106-001/2020-00007 文  号 生成日期 2020-02-22
发布机构 金凤区纪委监委 责任部门 金凤区巡察工作领导小组办公室 关 键 字
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金凤区巡察工作领导小组办公室2020年部门预算

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金凤区巡察工作领导小组办公室2020年部门预算



















金凤区巡察工作领导小组办公室2020年部门预算——单位概况


 一、主要职能

(一)向巡视工作领导小组报告工作情况,传达贯彻巡视工作领导小组的决策和部署;

  (二)统筹、协调、指导巡视组开展工作;

  (三)承担政策研究、制度建设等工作;

  (四)对派出巡视组的党组织、巡视工作领导小组决定的事项进行督办;

  (五)配合有关部门对巡视工作人员进行培训、考核、监督和管理;

  (六)办理巡视工作领导小组交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

按照部门决算编报要求,从预算单位构成看,金凤区巡察工作领导小组办公室纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,部门预算为本级财政预算

年初实有人数0人。













金凤区2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

10 

一、本年支出

10 

10 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

10 

(一)一般公共服务支出

10 

10 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(九)卫生健康支出

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

10 

支出总计 10

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

本级财力安排支出

专项转移支付安排支出

一般性转移支付安排支出

小计

本级财力安排支出

专项转移支付安排支出

一般性转移支付安排支出























































































三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2011102

一般行政管理事务支出

8.16

10


10

1.84

22.55%









































四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算


科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出


总计




301

一、工资福利支出





30101

基本工资





30102

津贴补贴





30103

奖金





30106

伙食补助费





30107

绩效工资





30108

机关事业单位基本养老保险缴费





30109

职业年金缴费





30110

职工基本医疗保险缴费





30111

公务员医疗补助缴费





30112

其他社会保障缴费





30113

住房公积金





30114

医疗费





30199

其他工资福利支出





302

二、商品和服务支出





30201

办公费





30202

印刷费





30203

咨询费





30204

手续费





30205

水费





30206

电费





30207

邮电费





30208

取暖费





30209

物业管理费





30211

差旅费





30212

因公出国(境)费用





30213

维修(护)费





30214

租赁费





30215

会议费





30216

培训费





30217

公务接待费





30218

专用材料费





30224

被装购置费





30225

专用燃料费





30226

劳务费





30227

委托业务费





30228

工会经费





30229

福利费





30231

公务用车运行维护费





30239

其他交通费用





30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出





303

三、对个人和家庭的补助





30301

离休费





30302

退休费





30303

退职(役)费





30304

抚恤金





30305

生活补助





30306

救济费





30307

医疗费补助





30308

助学金





30309

奖励金





30310

个人农业生产补贴





30399

其他对个人和家庭的补助支出





310

四、资本性支出





31002

办公设备购置





31003

专用设备购置





31007

信息网络及软件购置更新





31099

其他资本性支出

 

 

 


五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费





 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

10

一、行政支出

10

  1)一般公共预算财政拨款收入

10

          其中:财政拨款支出

10

  2) 政府性基金预算财政拨款收入


                非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


          其中:财政拨款支出


        纳入财政专户管理的非税收入


                非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

10

本年支出合计

10





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


        其中:一般公共预算财政拨款收入


        其中:一般公共预算财政拨款收入


              政府性基金预算财政拨款收入


              政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


        其中:本级横向财政拨款


        其中:一般公共预算财政拨款收入


              非本级财政拨款


              政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


        其中:本级横向财政拨款


        其中:一般公共预算财政拨款收入


              非本级财政拨款


              政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


        其中:本级横向财政拨款


        其中:本级横向财政拨款


              非本级财政拨款


              非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

10

支出总计

10



八、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款



非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入





10

10

10






















































































































































九、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2011102

10

10































































































































金凤区巡察工作领导小组办公室2020年部门预算——部门预算情况说明


一、关于金凤区巡察工作领导小组办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区巡察工作领导小组办公室2020年财政拨款收入预算10万元,其中:本年收入10万元,包括一般公共预算拨款10万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算10万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出10万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元。

二、关于金凤区巡察工作领导小组办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

金凤区巡察工作领导小组办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出10万元,其中:本年收入安排支出10万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加1.84万元,增长22.55 %

人员经费0万元;

公用经费0万元。

(二)项目支出情况说明

金凤区巡察工作领导小组办公室2020年一般公共预算财政拨款项目支出10万元,其中:本年收入安排支出10万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务10万元:1、巡察办公室装修及购买办公设备7万元,2、巡察办专网迁移、扩容和内网维护经费3万元。2020年预算10万元,2019年执行数(决算数)增加1.84万元,增长22.55 %。主要用于购买办公设备和内外网维护。

三、关于金凤区巡察工作领导小组办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区巡察工作领导小组办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

四、关于金凤区巡察工作领导小组办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区巡察工作领导小组办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区巡察工作领导小组办公室2020年收支预算情况的总体说明

金凤区巡察工作领导小组办公室2020年收入总预算10万元,其中:本年收入10万元,上年结转结余0万元;支出总预算10万元,其中:本年支出10万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入10万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0  万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支出10万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,金凤区巡察工作领导小组办公室1个行政单位机关运行经费财政拨款预算10万元,比2019年预算增加1.84万元,增长22.55%。主要原因是:用于购买办公设备和内外网维护。

(二)政府采购情况

2020年,金凤区巡察工作领导小组办公室政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,金凤区巡察工作领导小组办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年金凤区巡察工作领导小组办公室重点项目绩效评价无。

(五)其他需说明的事项


金凤区巡察工作领导小组办公室2020年部门预算——名词解释

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。




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