银川市金凤区统战部、工商联2019年部门预算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
统战部、工商联2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
主要职能:贯彻执行国家、地方有关统一战线、民族宗教工作的方针、政策和法律、法规,向金凤区党委反映有关情况,提出开展统战、民族宗教工作的意见和建议。贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派工作的方针、政策;落实民主党派、工商联、无党派人士参政议政和民主监督的政策。调查研究、协调检查有关民族宗教工作的重大方针和政策问题。开展新阶层人士统战工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,统战部预算包括:统战部本级预算,工商联预算。
统战部、工商联2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 125.18 | 一、本年支出 | 125.18 | 125.18 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 125.18 | (一)一般公共服务支出 | 108.68 | 108.68 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 2.1 | 2.1 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 7.65 | 7.65 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 6.75 | 6.75 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 125.18 | 支出总计 125.18 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 金凤区本级经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 125.18 | 125.18 | 125.18 | ||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||
2012802 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||
20134 | 统战事务 | 122.68 | 122.68 | 122.68 | ||||
2013401 | 行政运行(统战事务) | 78.37 | 78.37 | 78.37 | ||||
2013402 | 一般行政管理事务(统战事务) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位养老保险 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | ||||
2082702 | 工伤保险 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | ||||
2082703 | 生育保险 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | ||||
221 | 住房保障支出 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
201 | 一般公共服务支出 | 86.8 | 125.18 | 108.68 | 16.5 | +38.38 | +44.2% | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | -1 | -28.5% | ||
2012801 | 行政运行 | |||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | -1 | -28.5% | ||
20134 | 统战事务 | 83.30 | 122.68 | 108.68 | +25.38 | +30.4% | ||
2013401 | 行政运行 | 83.30 | 78.37 | 78.37 | -5 | |||
2013402 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 14 | 14 | -4 | -22.2% | ||
2080505 | 机关事业单位养老保险 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | ||||
2082702 | 工伤保险 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | ||||
2082703 | 生育保险 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 100% | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 100% | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 100% | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 100% | |||
221 | 住房保障支出 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 100% | |||
2210201 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 100% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 108.68 | 105.88 | 2.8 | |
301 | 一、工资福利支出 | 105.88 | 105.88 | |
30101 | 基本工资 | 32.21 | 32.21 | |
30102 | 津贴补贴 | 8.13 | 8.13 | |
30103 | 奖金 | 12.48 | 12.48 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 10.92 | 10.92 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.37 | 4.37 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.37 | 4.37 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.28 | 3.28 | |
30112 | 其他社会保障支出 | 0.63 | 0.63 | |
30113 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 26.1 | 2.8 | |
30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
30202 | 印刷费 | 0.3 | 0.3 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.4 | 0.4 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.1 | 0.1 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.04 | 1.04 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 5.8 | 5.8 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 16.5 | ||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | |||
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | |||
30315 | 物业服务补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、其他资本性支出 | |||
30102 | 办公设备购置 | |||
30103 | 专用设备购置 | |||
30107 | 信息网络及软件购置更新 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数 | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 注:本单位本年度未发生相关数据 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 125.18 | 一、本年支出 | 125.18 | 125.18 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 125.18 | (一)一般公共服务支出 | 122.68 | 122.68 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)事业收入 | (三)国防支出 | ||||
(四)事业单位经营收入 | (四)公共安全支出 | ||||
(五)其他收入 | (五)教育支出 | ||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | |||||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | |||||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | |||||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | 2.5 | 2.5 | |||
二、上年结转结余 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 125.18 | 支出总计 125.18 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 125.18 | 125.18 | 125.18 | |||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||
2012802 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||
2018年工商联召开执委会议 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
会员企业交友、联谊、沙龙、论坛等理想信念教育实践 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
工商联工作人员及非公经济人士教育培训调研 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
20134 | 统战事务 | 122.68 | 122.68 | 122.68 | |||||||||
2013401 | 行政运行(统战事务) | 78.37 | 78.37 | 78.37 | |||||||||
基本工资 | 32.21 | 32.21 | 32.21 | ||||||||||
津贴及补贴 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | ||||||||||
年终一次性奖金 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | ||||||||||
机关事业单位养老保险 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | ||||||||||
机关事业单位职业年金 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | ||||||||||
生育保险 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||
工伤保险 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
公用经费 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||
公务交通补贴 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||||||||||
工会经费 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ||||||||||
2013402 | 一般行政管理事务(统战事务) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||||
民主党派及知联会活动经费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||
统战综合经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 125.18 | 108.68 | 16.5 | |||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
2012802 | 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
2018年工商联召开执委会议 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
会员企业交友、联谊、沙龙、论坛等理想信念教育实践 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
工商联工作人员及非公经济人士教育培训调研 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
20134 | 统战事务 | 122.68 | 108.68 | ||||||||||
2013401 | 行政运行(统战事务) | 78.37 | 78.37 | ||||||||||
基本工资 | 32.21 | 32.21 | |||||||||||
津贴及补贴 | 8.13 | 8.13 | |||||||||||
年终一次性奖金 | 12.48 | 12.48 | |||||||||||
机关事业单位养老保险 | 10.91 | 10.91 | |||||||||||
机关事业单位职业年金 | 4.37 | 4.37 | |||||||||||
生育保险 | 0.55 | 0.55 | |||||||||||
工伤保险 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||
公用经费 | 2.8 | 2.8 | |||||||||||
公务交通补贴 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||
工会经费 | 1.04 | 1.04 | |||||||||||
2013402 | 一般行政管理事务(统战事务) | 14 | 14 | ||||||||||
民主党派及知联会活动经费 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||
统战综合经费 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.65 | 7.65 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.37 | 4.37 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.28 | 3.28 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 6.75 | 6.75 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.75 | 6.75 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 |
统战部、工商联2019年部门预算——部门预算情况说 明
一、关于统战部、工商联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
统战部、工商联2019年财政拨款收支总预算125.18万元。收入预算包括:一般公共预算拨款125.18万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出中基本支出108.68万元,项目支出16.5万元。
二、关于统战部、工商联2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
统战部、工商联2019年一般公共预算拨款基本支出125.18万元,比2018年执行数据增加6.55万元,其中:人员经费108.68万元,主要包括:基本工资32.21、津贴补贴8.13万元、奖金12,48万元、社会保障缴费7.35万元、其他工资福利支出18.96万元、住房公积金6.75万元、工会经费1.04万元、其他交通费5.8万元,其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。
公用经费2.8万元,主要包括:办公费1万元、印刷费0.3万元、邮电费0.4万元、差旅费1万元、公务接待费0.1万元。
(二)项目支出情况说明。
统战部、工商联2019年一般公共预算拨款项目支出16.5万元,其中:
(1)一般公共服务、一般行政管理事务、统战事务2019年预算14万元,其中:统战工作综合经费2万;民主党派知联会工作经费12万。
(2)一般公共服务、一般行政管理事务、民主党派及工商联事务2019年预算2.5万元。其中2019年工商联召开执委会议经费0.5万元;工商联工作人员及非公经济人士教育培训调研经费1万元,会员企业交友、联谊、沙龙、论坛等理想信念教育实践经费1万。
项目支出执行数据信息比上年减少5万元,减少23%。
三、关于统战部、工商联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
统战部、工商联2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.1万元。2018年无“三公”经费支出,比上年减少100%。
四、关于统战部、工商联2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
统战部、工商联2019年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2018年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)项目支出情况说明
统战部、工商联2019年政府性基金预算拨款项目支出0万元。
五、关于统战部、工商联2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,统战部、工商联2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算125.18万元,支出总预算125.18万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入125.18万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出108.68万元,占86%;项目支出16.5万元,占13%,其中事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,统战部、工商联本级的机关运行经费财政拨款预算2.8万元,与2018年持平。
(二)政府采购情况
2019年,统战部、工商联政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,统战部、工商联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;办公家具价值8.11万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
无
(五)其他需说明的事项
2019年我单位统战部(编制数4人)、工商联(编制数2人年末实有人数3人)工资由宗教局统一发放,2019年预算人员编制照实填写,故人员工资及其他社会保障拨至统战部,所有支出均比上年增加,特此说明。
统战部、宗教局2018年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。