按照金凤区党委、政府确定的目标任务,2018年金凤区地方公共财政一般预算收入预期目标69794万元,比上年增长9%。
一、财政收入预算执行情况
1月份,地方财政总收入完成24741万元,其中:一般公共预算收入9199万元;区市专项补助收入7216万元;体制补助收入2939万元;政府性基金专项转移支付收入5387万元。为年度预算的13.18%,较去年同期增长21.29%,其中税收收入9122万元,占一般预算收入的99.17%;非税收入完成77万元,占一般预算收入的0.83%。
二、财政支出完成情况
2018年1月,地方财政总支出完成8280万元,其中:一般公共预算支出完成4280万元,基金预算支出完成4000万元。
金凤区一般公共预算支出完成4280万元,比上年同期增长1417万元,同比增长49.49%。从主要支出项目看:一般公共服务支出1138万元,比上年同期增长61.19%;国防支出2万元,比上年同期下降50%;公共安全支出98万元,比上年同期增长113.04%;教育支出734万元,比上年同期下降46.58%;科学技术支出5万元,比上年同期下降44.44%;文化体育传媒支出4万元,比上年同期下降80%;社会保障和就业支出296万元,比上年同期增长136.8%;医疗卫生支出109万元,比上年同期下降3.54%;城乡社区事务支出1750万元,比上年同期增长1074.5%;农林水事务支出52万元,比上年同期下降83.23%,住房保障支出68万元,比上年同期增长518.18%;其他支出18万元,比上年同期增长18万元。政府性基金支出4000万元,比上年同期增长177.01%。
八项支出合计4130万元,比上年同期增长63.76%。具体支出情况:一般公共服务支出1138万元,比上年同期增长61.19%;公共安全支出98万元,比上年同期增长113.04%;教育支出734万元,比上年同期下降46.58%;科学技术支出5万元,比上年同期下降44.44%;社会保障和就业支出296万元,比上年同期增长136.8%;医疗卫生支出109万元,比上年同期下降3.54%;城乡社区事务支出1750万元,比上年同期增长1074.5%。
三、1月财政预算执行分析
1月份,我区财政收入稳中有进,重点支出保障有力,财政运行总体稳定。
(一)地方一般预算收入的特点
增收的主要因素:一是各征收机关加大对零散房产税的征收力度,尤其是对零散房屋出租的纳税管理,房产税较上年同期增加458万元,增幅达到22.39%;二是土地增值税较上年同期增加172万元,增幅达到104.24%;。三是企业所得税较上年同期增加148万元,增幅达到42.65%;。减收的主要因素:一是受国家宏观经济下滑影响,部分行业不景气,企业效益下滑直接导致部分税种收入下滑。二是受结构性减税政策影响,对中小企业继续实行税收减免,零散税收入库呈下降趋势。
(二)支出情况分析
1月份我区致力于改善民生构建和谐社会。牢固树立以人为本的财政理念,把解决好民生问题作为财政工作的重中之重。加大社会保障投入。1月份拨付社会保障资金296万元,比上年同期增长136.8%,用于支持就业再就业、保障城乡低保等方面。在今年财政收支情况压力较大的情况下优先保障民生。
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