索 引 号 640106-110/2019-00053 文  号 生成日期 2019-09-19
发布机构 金凤区农业农村和水务局 责任部门 金凤区农业农村和水务局 关 键 字
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2018年度银川市金凤区农牧水务局部门决算

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2018年度

银川市金凤区农牧水务局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家、自治区、银川市有关农业和农村经济发展、水利事业、扶贫移民开发工作的方针、政策;拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农产品质量安全、农村经济发展政策、扶贫移民开发及水资源、重要河流、防洪抗旱等中长期发展规划、专项规划、计划等草案并组织实施。

(二)贯彻执行农业产业政策,引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农业产品品质改善;提出有关农产品及农业生产资料、农产品流通、农村信贷及农业财政补贴的政策建议。

(三)指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革相关工作,参与农村综合改革和社会事业发展;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导农村集体经济组织建设和资产资源资金管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展。

(四)拟订农业产业化经营的政策措施草案,促进农业产前、产中、产后一体化发展;组织协调农产品和农业生产资料市场体系建设;负责收集、发布农产品供求信息和农业生产信息;负责辖区农产品加工龙头企业监测、管理和创建工作;指导农业机械化发展和农机安全监理;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;负责提出农业基本建设项目投资规模和方向及自治区、银川市财政资金安排意见,按规定权限审批农业投资项目并组织实施;提出扶持农业农村发展的财政支持政策和项目建议并指导实施;组织实施有关农业综合开发项目。

(五)组织食用农产品从种植、养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理;组织农产品质量安全追溯、风险评估和支撑服务体系建设;负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理;做好农产品质量安全监管制度建设和农业标准化工作;加强农业检验监测体系建设;指导农业质量体系认证管理;组织农资和农产品质量安全执法。

(六)开展农业生产资料市场体系建设;依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的监督管理;开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理;依法负责渔船、渔机、捕捞网具的监督管理;开展动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督区内动植物防疫检疫工作;组织种子等救灾物资储备和调拨;提出生产救灾资金安排建议;开展紧急救灾和灾后生产恢复。

(七)组织实施金凤区农业科技服务体系建设工作。拟订金凤区农业、畜牧、水资源等科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划草案,实施科教兴农战略;组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施,指导农业科技培训工作和技术服务工作。

(八)监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;做好农业信息服务;开展农业教育和职业农民培训;配合金凤区人力资源和社会保障局做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。

(九)指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;组织农业资源调查工作;负责水生野生动植物保护工作;负责耕地质量管理,做好耕地及基本农田质量保护和改良;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

(十)组织和指导节水型社会建设,指导、监督计划用水、节约用水;开展全区水利工程建设与运行管理;开展水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织、指导重要河流、湖泊的治理和开发;开展水利行业安全生产工作。

(十一)承担金凤区防汛抗旱总指挥部日常工作。组织、协调防汛抗旱工作;编制金凤区防汛抗旱应急预案并组织实

(十二)组织指导农田水利基本建设。开展农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理工作;指导农村水利基层服务体系建设;组织实施水库移民后期扶持工作。

(十三)加强农业、畜牧、水资源执法力度。加大对农业投入品监管,加强农产品质量安全检测,确保农产品质量安全;加强动物疫病防控及动物卫生监督执法工作;加强农机安全生产;负责渔政工作,处理渔事纠纷;负责渔业水域生态环境和水生、野生植物保护工作;负责水务行政执法工作,组织查处水事纠纷、违法占用水工程和违法建设案件,开展国家有关水利规划、水资源管理等方面的法律法规宣传教育工作。

(十四)做好扶贫移民开发工作,拟订各类扶贫移民开发项目、扶贫资金实施方案和管理办法;配合财政、审计等部门对各类扶贫移民资金的管理使用进行监督检查。

(十五)组织生态移民安置区产业发展,负责协调有关部门实施贫困地区基础设施建设工作;组织、协调全区产业扶贫工作、科技扶贫工作;协调、指导全区金融扶贫和互助资金管理工作。

(十六)负责组织开展全区贫困户的建档立卡、贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作。

(十七)会同有关部门组织实施贫困人口实用技术和就业技能培训、扶贫干部培训、扶贫开发基本国情教育等工作。

(十八)承办金凤区党委、政府交办的其他事项。 

 二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入金凤区农牧水务局2018年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表(见附表)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计196739006.96元,支出总计196739006.96元,2017年相比,收、支总计各减少4666006.77元,分别下降2.32%,主要原因是2018年自治区农业项目、水利建设项目资金减少。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计157377973.70元,其中:财政拨款收入 142512128.65元,占90.55%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴补助收入0元,占0%;其他收入14865845.05元,占9.45%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计155556465.37元,其中:基本支出9102967.42元,占5.85%;项目支出146453497.95元,占94.15%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计179019781.97,支出总计179019781.972017年相比,财政拨款收入减少15817022.85元,下降8.12%,原因是2018年自治区农业项目、水利建设项目资金减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出143286470.94元,占本年支出合计的92.11%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加14564975.91元,增长11.32%,主要原因是2018年支付2017年农业、水利、扶贫结转项目资金农业项目

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出143286470.94元,主要用于以下方面:教育支出75000元,占0.05%;科学技术支出118500元,占0.08%;社会保障和就业支出2037075.54元,占1.42%;医疗卫生和计划生育支出392588.98元,占0.27%;节能环保支出36025元,占0.03%;农林水支出137963510.91元,占96.29%;住房保障支出531070.51元,占0.37%;其他支出2132700元,占1.49%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8555800.56元,支出决算为143286470.94元,完成年初预算的1674.73%。决算数大于预算数的主要原因:一是调增预算项目资金134730844.01元,其中:

1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算0元,支出决算为75000元,调整预算增加75000元,决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入;

2)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算0元,支出决算为118500元,调整预算增加118500元,决算数大于预算数的原因是2017年本级预算结转项目资金;

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算0元,支出决算为845722.4元,调整预算增加845722.4元,决算数大于预算数的原因是退休人员民族团结奖、创城奖等未列入本级年初预算;

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算769455.60元,支出决算为962437.87元,调整预算增加192982.27元,完成预算数的125.08%,决算数大于预算数的原因是缴纳2014年10月至2016年5月干部养老保险;

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算307782.24元,支出决算为116846.7元,调整预算减少190935.54元,完成预算数的37.96%,决算数小于预算数的原因是本年9人退休需单位缴纳的职业年金减少;

6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算0元,支出决算为62217元,调整预算增加62217元,决算数大于预算数的原因是抚恤金未列入本级年初预算;

7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算66205.23元,支出决算为49851.57元,调整预算减少16353.66元,完成预算数的75.29%,决算数小于预算数的原因是本年9人退休需单位缴纳的生育、工伤、失业保险减少;

8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算392588.98元,其中:事业单位医疗311554元,公务员医疗补助81034.98元;支出决算为392588.98元,其中:事业单位医疗311554元,公务员医疗补助81034.98元;调整预算0元,完成预算数的100%;

9)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)36025元,年初预算0元,支出决算为36025元,调整预算增加36025元,决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入;

10)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)年初预算5653493.75元,支出决算为5996146.02元,调整预算增加342652.27元,完成预算数的106.06%,决算数大于预算数的原因是2018年干部民族团结奖、未休公休假、创城奖年初未列入预算;

11)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)年初预算0元,支出决算为10657000元,调整预算增加10657000元,决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入

12)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)年初预算200000元,支出决算为758008.61元,调整预算增加558008.61元,完成预算数的379%,决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入

13)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)年初预算50000元,支出决算为389525.5元,调整预算增加339525.5元,完成预算数的779.05%,决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入

14)农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)年初预算20000元,支出决算为48011.74元,调整预算增加28011.74元,完成预算数的240.05%,决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入

15)农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)年初预算0元,支出决算为1000000元,调整预算增加1000000元,决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入

16)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)年初预算0元,支出决算为582157元,调整预算增加582157元,决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入

17)农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)年初预算0元,支出决算为2850120元,调整预算增加2850120元,决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入

18)农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)年初预算0元,支出决算为108450元,调整预算增加108450元,决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入

19)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算0元,支出决算为511915.09元,调整预算增加511915.09元,决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入

20)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算1050000元,支出决算为15917985.75元,调整预算增加14867985.75元,完成预算数的1516%,决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入

21)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算0元,支出决算为899316.29元,调整预算增加899316.29元,决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入

22)农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)年初预算0元,支出决算为5524457.12元,调整预算增加5524457.12元,决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入

23)农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)年初预算0元,支出决算为37000元,调整预算增加37000元,决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入

24)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算200000元,支出决算为27095941.63元,调整预算增加27095941.63元,完成预算数的13547.97%,决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入

25)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算0元,支出决算为10960000元,调整预算增加10960000元,决算数大于预算数的原因是自治区扶贫项目资金本级年初预算未列入

26)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)年初预算0元,支出决算为54356365.54元,调整预算增加54356365.54元,决算数大于预算数的原因是自治区、银川市扶贫项目资金本级年初预算未列入

27)农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)年初预算0元,支出决算为86600元,调整预算增加86600元,决算数大于预算数的原因是自治区扶贫项目资金本级年初预算未列入

28)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算100000元,支出决算为98503.24元,调整预算减少1496.76元,完成预算数的98.50%,决算数小于预算数的原因是本级扶贫工作经费未支付完

29)农林水支出(类)其他农林水支(款)其他农林水支出(项)年初预算0元,支出决算为86007.38元,调整预算增加86007.38元,决算数大于预算数的原因是自治区扶贫项目资金本级年初预算未列入

30)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算482344.20元,支出决算为425867元,调整预算减少56477.20元,完成预算数的88.29%,决算数小于预算数的原因是自本年9人退休需单位缴纳的住房公积金减少

31)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算0元,支出决算为105203.51元,调整预算增加105203.51元,决算数大于预算数的原因是年初预算未列入

32)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算0元,支出决算为2132700元,调整预算增加2132700元,决算数大于预算数的原因是人大议案项目资金年初预算未列入。

二是调减预算项目资金173.63元, 其中:

1)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算81208.61元,支出决算为81034.98元,调整预算减少173.63元,完成预算数的99.79%,决算数小于预算数的原因是本年公务员退休1人减少公务员医疗补助缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8956881.05元,其中:人员经费8553634.03元,公用经费403247.02支出具体情况如下: 

1.工资福利支出7579290.63元,较2018年度年初预算数增加1687691.64元,增长28.65%,主要原因是发放未休公休假补助、效能奖等;较2017年决算数增加1221475.57元,增长19.21%

2.商品和服务支出367822.02元,2018年度年初预算数减少101819.88元,降低21.68%,要原因是残疾人保障金未拨付;较2017年决算数减少6372.89元,降低1.70%

3.对个人和家庭的补助974343.40元,2018年度年初预算数减少116709.07元,降低10.70%,主要原因是退休人员退休费减少;较2017年决算数减少1575882.39元,降低61.79%

4.其他资本性支出35425元,2018年度年初预算数增加35425元,增长100%,主要原因是增加办公设备购置;较2017年决算数增加16095元,增长83.26%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为60000元,支出决算为60000元,完成预算的100%,与2017年相比,减少(增加)0元。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0元,支出决算为0 元,完成年初预算的0 %;比上年减少(增加)0 元,下 降(增长)0 %。全年因公出国(境)团组数0 个,因公出国(境) 人次数 0人。

2.公务用车购置及运行维护费初预算为60000元,支出决算为60000完成预算的100%,与2017年持平。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出60000元,主要用于车辆燃油费、保险、修理费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为0 元,支出决算为 0元, 完成年初预算的 0%;比上年减少(增加)0 元,下降(增 24 长)0 %。 其中: 国内接待费支出 0元。国(境)外 接待费支出0元。全年国内公务接待批次0 个,国内公务接待人次 0人,国(境)外公务接待批次0 个, 国(境)外公务接待人次 0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余841877元,本年收入3407760元,本年支出415372元,年末结转和结余3834265元。较2017年决算数增加2992388元,增长355.44%,主要原因是南环高速公路金凤段租地费未支付。支出具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项) 支付南环高速绿化租地费415372元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预 算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为 0元,完成年初预算的0 %;比上年增加(减少0元,增长(下降0%。

金凤区农牧水务局为财政补助事业单位,2018年度未发生机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0%。其中:政府采购货物预算 0元, 支出决算总额0 元,完成年初预算的0 。政府采购工程预算0 元,支出决算总额 0元,完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0 元,支出决算总额0 元,完成年初预算的0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积2666平方米,共有车辆20辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车20辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0个,二级项目 7个,共涉及资金43899400元,占一般公共预算项目支出总额的32.68%。对 2018 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 共组织对2个项目开展了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出 0元,政府性基金预算支出0 元。 其中,对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。2018年水利发展资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年水利发展资金项目绩效自评得分为 91.2分。 项目全年预算数为1500000 元,执行数为0元,完成预算的0%。主要产出和效果:一是下达高效节水灌溉任务0.1万亩,已完成380亩建设任务,工程质量基本合格,由金凤区投资项目建设办公室组织验收;二是通过该项目的实施,亩均增收300元,节水效益凸显;年节水14万方;经果林产量将达到133万公斤;改善灌溉面积近400亩,地下水开采量为15.2万方;三是该项目实施后,对保持水土、恢复植被、美化环境调节气候等方面起到十分重要的作用。经过土地利用结构的调整,水土资源的合理利用,有效地促进了水分浸透,减轻了水土流失和风沙危害,使这里的生态环境得到极大改善。发现的问题及原因: 一是特色农业的发展,受资金不足的制约,发展总体缓慢。二是工程管理模式单一,管理手段较为落后,重建轻管的现象尚未彻底扭转,影响工程效益的最大发挥。三是农民节水意识还不太强。部分村民对节水灌溉的认识还很不到位,群众思想观念未作彻底转变,节水意识有待于加强。四是土地流转和集约化经营进展还比较缓慢,影响了高效节水灌溉的大面积推广。下一步改进措施由于高效节水灌溉面积受土地流转、种植规模影响,620亩高效节水灌溉面积难落实。下一步做好宣传,积极与两镇对接,2019年争取完成高效节水灌溉面积。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:  2018年金凤区农牧水务局决算公开表

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