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  • 2025年09月26日
关于2024年度金凤区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
时间:2025年09月26日 来源:金凤区审计局
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    根据金凤区委、区政府安排,金凤区审计局依法对2024年度金凤区本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。审计结果表明,各部门、单位坚决落实区委、区政府决策部署,严格执行区五届人大四次会议有关决议,认真落实“过紧日子”要求,兜牢基层“三保”底线,全年财政发展主要目标任务基本完成,为推动金凤区经济实现质的有效提升和量的合理增长提供有力支撑。但也存在一些需要纠正和规范的问题。

一、本级财政管理审计情况

重点审计了财政部门本级预算组织执行、决算草案编制、财政资源统筹等情况。发现的主要问题有:

1.重复下达预算指标,结余资金未及时收回,造成资金沉淀。

2.预算绩效监督管理不严格。

二、部门预算执行审计情况

重点审计了金凤区27个一级预算单位2024年收到的财政预算拨款。发现的主要问题:

1.预算资金使用效益不高。

2.政府采购管理不规范。

3.项目闲置未发挥效益,造成损失浪费。

4.财务核算不规范。

三、政府投资审计情况

组织实施了银川市银兴公路改扩建工程(桑园沟至金星村一队)竣工决算审计。发现的主要问题:

1.项目建设程序倒置。

2.项目建设管理不严格。

3.项目工程结算不准确。

4.项目档案管理不规范。

四、重点民生资金审计情况

重点审计了教育教学设施设备购置、粮食供给安全、基本公共卫生服务3项资金及相关政策落实情况。

(一)教育教学设施设备购置使用审计情况。发现的主要问题:

1.教育教学设施设备采购管理不严格。

2.财务核算不规范。

(二)粮食供给安全政策落实和资金审计情况。发现的主要问题:

1.耕地保护要求落实不到位。

2.粮食生产任务完成效果不佳。

3.农业保险政策落实不到位。

(三)基本公共卫生服务政策落实和资金使用审计情况。发现的主要问题:

1.基本公共卫生服务政策未全面落实。

2.资金管理不严格、使用不规范。

3.项目实施监管不严格。

五、国有资产管理审计情况

(一)行政事业性国有资产审计情况。发现的主要问题:

1.基础性管理工作薄弱。

2.违规购置、未按规定处置和使用国有资产。

3.闲置资产盘活力度不够。

4.资产财务核算不规范。

(二)国有自然资源资产审计情况。发现的主要问题:

1.300亩临时绿化用地被违规出租,出租收入354.3万元由村集体和合作社收取,未上缴财政。

2.自然资源部门对上级下达的耕地违法图斑整改监管不力,部分镇街在耕地上建设围墙、圈养牛羊等违规占用耕地问题整改不彻底。

3.自然资源部门履行林地监管职责不力,34.31亩林地被用于开设户外露营基地、农家乐及堆放废旧物品。

4.“五级”“六级”耕地保护监管责任落实不到位,部分村、社区未按要求完成耕地保护巡查任务次数。

本报告反映的是此次本级财政预算执行和其他财政收支审计发现的主要问题,对这些问题,政府已专题安排整改工作,确保限时完成整改任务,并建立长效机制,不断提升政府综合治理水平。


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