索 引 号 640106-116/2019-00068 文  号 生成日期 2019-09-20
发布机构 金凤区审批服务管理局 责任部门 审批服务管理局财务室 关 键 字 决算公开
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

银川市金凤区行政审批服务中心2018年部门决算

保护视力色:              字体颜色: 【       绿 】        恢复默认


 

 

 

 

2018年度

 

银川市金凤区行政审批服务中心

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、部门职责

银川市金凤区行政审批服务中心工作职能:

1、贯彻国家和自治区、银川市及金凤区行政管理体制改革、象征许可审批改革的方针政策、法律法规,落实金凤区党委、政府有关行政管理规定,提出涉及金凤区规范行政许可审批、优化政务环境方面的意见、建议和措施。

2、负责确定和调整区直各部门纳入中心受理的行政许可事项及其他行政服务事项,规范事项的的流程、环节、时限,协调进驻部门之间工作关系及事项办理过程中存在的衔接问题,监督检查行政许可事项和行政服务事项的办理情况;收部门委托代办行政许可及其他行政服务事项。

3、组织窗口人员开展行政许可事项和行政服务事项的办理、咨询服务工作,负责进驻部门窗口人员的日常监督考核工作。

4、组织实施政府委托批准的政府采购事务和基本建设招标事务。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看,金凤区政务服务中心部门预算包括:金凤区政务服务中心本级预算、所属事业单位预算。

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:金凤区行政审批服务中心





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

2254951.16 

一、一般公共服务支出

28

2645554.61 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

352099.50 

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

206992.52 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

48107.80 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

54446.89 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

2607050.66 

本年支出合计

51

 2955101.82

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52

 10000.00

    年初结转和结余

26

380678.10 

    年末结转和结余

53

 22626.94

总计

27

2987728.76 

总计

54

 2987728.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表











公开02表

公开部门:金凤区行政审批服务中心






金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2607050.66 

2254951.16 

0 

0 

0 

0 

352099.50 

 201

一般公共服务支出

2297503.45 

1945403.95 





352099.50 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2297503.45 

1945403.95 





352099.50 

 2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2297503.45 

1945403.95 





352099.50 

 208

社会保障和就业支出

206992.52 

206992.52 






 20805

行政事业单位离退休

200782.06 

200782.06 






 2080504

未归口管理的行政单位离退休

10432 

10432 






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

190350.06

190350.06






  20899

其他社会保障和就业支出

6210.46

6210.46






  2089901

其它社会保障和就业支出

6210.46

6210.46






  210

医疗卫生与计划生育支出

48107.8

48107.8






  21011

行政事业单位医疗

48107.8

48107.8






  2101102

事业单位医疗

29225.68

29225.68






  2101103

公务员医疗补助

18882.12

18882.12






  221

住房保障支出

54446.89

54446.89






  22102

住房改革支出

54446.89

54446.89






  2210201

住房公积金

45282.12

45282.12






  2210203

购房补贴

9164.77

9164.77






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

支出决算表










公开03表

公开部门:金凤区行政审批服务中心




金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2955101.82 

1014246.99 

1940854.83 

0 

0 

0 

201

一般公共服务支出

2645554.61 

704699.78 

1940854.83 




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2645554.61 

704699.78 

1940854.83 




2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2645554.61 

704699.78 

1940854.83 




208

社会保障和就业支出

206992.52 

206992.52 





20805

行政事业单位离退休

200782.06 

200782.06 





2080504

 未归口管理的行政单位离退休

10432 

10432 





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

190350.06

190350.06





20899

其他社会保障和就业支出

6210.46

6210.46





2089901

其它社会保障和就业支出

6210.46

6210.46





210

医疗卫生与计划生育支出

48107.80

48107.80





21011

行政事业单位医疗

48107.80

48107.80





2101102

事业单位医疗

29225.68

29225.68





2101103

公务员医疗补助

18882.12

18882.12





221

住房保障支出

54446.89

54446.89





22102

住房改革支出

54446.89

54446.89





2210201

住房公积金

45282.12

45282.12





2210203

购房补贴

9164.77

9164.77





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:金凤区行政审批服务中心







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2254951.16 

一、一般公共服务支出

29

2645554.61 

2645554.61 


二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

30




三、其他收入

3

352099.5

三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

206992.52 

206992.52 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

48107.80 

48107.80 



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

54446.89 

54446.89 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

2607050.66 

本年支出合计

52

2955101.82 

2955101.82 


年初财政拨款结转和结余

25

380678.1 

年末财政拨款结转和结余

53

32626.94
    32626.94

一、一般公共预算财政拨款

26

 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

0 


55




总计

28

2987728.76 

总计

56

2987728.76 

2987728.76


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(类款项明细)







公开05表

公开部门金凤区行政审批服务中心


金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

合计

2955101.82 

1014246.99 

1940854.83

 201

一般公共服务支出

2645554.61 

704699.78 

1940854.83

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2645554.61 

704699.78  

1940854.83

 2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2645554.61 

704699.78  

1940854.83

 208

社会保障和就业支出

206992.52 

206992.52 


 20805

行政事业单位离退休

200782.06 

200782.06 


 2080504

 未归口管理的行政单位离退休

10432 

10432 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

190350.06

190350.06


20899

其他社会保障和就业支出

6210.46

6210.46


2089901

其它社会保障和就业支出

6210.46

6210.46


210

医疗卫生与计划生育支出

48107.80

48107.80


21011

行政事业单位医疗

48107.80

48107.80


2101102

事业单位医疗

29225.68

29225.68


2101103

公务员医疗补助

18882.12

18882.12


221

住房保障支出

54446.89

54446.89


22102

住房改革支出

54446.89

54446.89


2210201

住房公积金

45282.12

45282.12


2210203

购房补贴

9164.77

9164.77


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:

金凤区行政审批服务中心






单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

942554.71

302

商品和服务支出

61260.28

310

资本性支出


30101

  基本工资

192233.00

30201

  办公费

222.00

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

173787.77

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

180181.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

190350.06

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

9533.57

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

29225.68

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

18882.12

30209

  物业管理费

120.00

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

6210.46

30211

  差旅费

604.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

45282.12

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

106402.50

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

8190.00

31022

  无形资产购置


30302

  退休费

10432.00

30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

952986.71

公用经费合计

61260.28

合计

1014246.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:金凤区行政审批服务中心








金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

本单位本年度未发生“三公”经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












        公开08表


公开部门:金凤区行政审批服务中心




金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 0

0 

0 

0 

0 

0 
























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 


本单位本年度未发生政府性基金收支


第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2987728.76支出总计2987728.76年相比,收、支总计增加234315.15元,增长9.88%,主要原因是增加购买服务人员薪资

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2607050.66元,其中:财政拨款收入2254951.16元,占86.5%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入352099.50元,占13.5%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2955101.82元,其中:基本支出1014246.99元,占34.3%;项目支出1940854.83元,占65.7%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2987728.76元,支出总计2987728.76元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加640434元、794391元,增长21%、26%,主要原因是增加了人员变动经费薪资

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2622500元,占本年支出合计的87%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1503171元,增长57%,主要原因是增加了人员变动经费薪资

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2622461.99元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出2312914.78元,占88%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出206992.52元,占8%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出54446.89元,占2.1%;医疗卫生与计划生育支出48107.80元,占1.9%)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1435376.03元,支出决算为2622461.99元,完成年初预算的100%,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为1151636.05元,支出决算为2312914.78元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因增加购买服务人员薪资

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为元,支出决算为10432,决算书大于预算书的主要原因是年初未做行政退休人员预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为190350.06元,支出决算为190350.06元。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为6210.46元,决算数大于预算数的主要原因是年初未有该项预算。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为29225.68元,支出决算为29225.68元,完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为18882.12元,支出决算为18882.12元,完成年初预算的100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为45282.12元,支出决算为45282.12元,完成年初预算的100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为9164.77元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做该预算。

 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1014246.99元,其中:人员经费952986.71元,公用经费61260.30支出具体情况如下:

1.工资福利支出942554.71元,较年初预算数减少149700元,下降13.7%,主要原因是财政拨款减少,减少了1人薪资收入;较上年决算数增加266510元,增长28%

2.商品和服务支出61260.30元,较年初预算数减少49700元,下降%,主要原因是厉行节俭,节约成本;较上年决算数减少30456元,下降49.6%

3.对个人和家庭的补助10432元,较年初预算数减少68800元,下降61%;较上年决算数增加149元,增长1.43%

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:……。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中: 国内接待费支出0元,主要用于……。国(境)外接待费支出0元,主要用于……。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

本单位本年未发生“三公”经费

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):……

本单位本年未发生政府性基金收支

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为140900元,支出决算为61260.28元,完成年初预算的43.47%;比上年减少234191.72元,下降21%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支,降低行政成本。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对****、****等0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。其中,对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开。****项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,****项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为0元,执行数为0元,完成预算的0%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

本单位暂未开展绩效评价

 


第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

 

 

 

 

分享到: