金凤区科技局2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻落实国家和自治区、银川市创新驱动发展战略,拟订金凤区科技创新发展规划、计划,并组织实施。
(二)统筹金凤区科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。推进创新发展、科技资源和协同创新能力建设,优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设。
(三)牵头建立统一的金凤区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。组织申报各类科技项目,会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化的科技投入体系建设,协调管理金凤区财政科技计划项目(专项、基金等)并组织实施。
(四)贯彻落实国家、自治区、银川市基础研究规划、政策和标准,并组织实施。拟订金凤区科技创新基地建设规划并组织实施,参与编制科技基础设施建设规划,推进金凤区众创空间、离岸孵化器和飞地科研成果育成平台等科技平台建设,指导金凤区各类科技园区建设工作。
(五)组织拟订金凤区科技促进农业工业和社会发展的规划、政策措施。协调、指导并组织实施金凤区科技特派员创业行动,会同有关部门开展农村科技工作。
(六)牵头组织金凤区技术转移体系建设,拟订金凤区科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施,并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。会同有关部门组织实施科技成果的引进、试验、示范和推广工作。
(七)负责科技监督评价体系建设和科技评估管理,统筹科研诚信建设。组织实施金凤区创新调查和科技报告制度,指导科技评价机制改革和科技保密工作。
(八)拟订科学普及和科学传播规划、政策措施。负责科技合作、科技档案、科技信息和科技统计等工作。开展科技培训、学术交流和科技咨询服务。
(九)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。
(十)负责促进科技和金融结合试点工作。
(十一)完成金凤区委和政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
1、从预算单位构成看2020年末单位内设机构1个,为金凤区科学技术局,机构比去年没有增加数量。
2、人员情况及增减变动原因:2020年末共有财政供养人员5人,同上年相比无变化。2020年实有在职人员为8人,其中公务员5人,政策性安置人员3人,较上年增加一名政策性安置人员。2020年退休人员8人,较上年无变化。
金凤区科学技术局2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 282.15 | 一、本年支出 | 282.15 | 282.15 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 282.15 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | 253.40 | 253.40 | |||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 11.83 | 11.83 | |||
(九)卫生健康支出 | 10.10 | 10.10 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 6.82 | ||||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计: | 282.15 | 支出总计:282.15 |
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2060101 | 行政运行 | 99.97 | 94.81 | 94.84 | -5.16 | -5.16% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 0 | 0.00% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.01 | 8.51 | 8.51 | 1.5 | 21.40% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.33 | 5.58 | 5.58 | 1.25 | 28.87% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.26 | 4.52 | 4.52 | 0.26 | 6.10% | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.32 | 6.82 | 6.82 | -1.5 | -18.03% | ||
2060399 | 其他应用研究支出 | 453.07 | 120 | 120 | -333.07 | -73.51% | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 4.28 | 8 | 8 | 3.72 | 86.92% | ||
2060702 | 科普活动 | 11.57 | 5 | 5 | -6.57 | -56.78% | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 339.44 | 8 | 8 | -331.44 | -97.64% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 141.15 | 132.02 | 9.13 | |
301 | 一、工资福利支出 | 123.59 | 123.59 | |
30101 | 基本工资 | 23.29 | 23.29 | |
30102 | 津贴补贴 | 16.22 | 16.22 | |
30103 | 奖金 | 25.02 | 25.02 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.51 | 8.51 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3.32 | 3.32 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.58 | 5.58 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.52 | 4.52 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 | |
30113 | 住房公积金 | 6.82 | 6.82 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 29.55 | 29.55 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 9.13 | 9.13 | |
30201 | 办公费 | 0.2 | 0.2 | |
30202 | 印刷费 | 0.2 | 0.2 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.5 | 0.5 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1 | 1 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.3 | 0.3 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 4.43 | 4.43 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.5 | 2.5 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 8.43 | 8.43 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 8.43 | 8.43 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | 29.55 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 9.13 | 9.13 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.2 | 0.2 | |
310 | 四、资本性支出 | 0.2 | 0.2 | |
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算 “三公”经费支出预算表
一般公共预算 “三公”经费支出预算表
单位:万元
2020年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 282.15 | 一、行政支出 | 282.15 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 282.15 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 282.15 | 本年支出合计 | 282.15 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 282.15 | 支出总计 | 282.15 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
282.15 | 282.15 | 282.15 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2060101 | 103.97 | 103.97 | |||||||
2080501 | 8.43 | 8.43 | |||||||
2080505 | 8.51 | 8.51 | |||||||
2080506 | 3.32 | 3.32 | |||||||
2101101 | 5.58 | 5.58 | |||||||
2101103 | 4.52 | 4.52 | |||||||
2210201 | 6.82 | 6.82 | |||||||
2060399 | 120 | 120 | |||||||
2060404 | 8 | 8 | |||||||
2060599 | 8 | 8 | |||||||
2060702 | 5 | 5 | |||||||
金凤区科学技术局2021年部门预算
情况说明
一、关于金凤区科技局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
金凤区科技局2021年财政拨款收入预算282.15万元,其中:本年收入282.15万元,包括一般公共预算拨款282.15万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算282.15万元,包括:科学技术支出253.40万元,社会保障和就业支出11.83万元、住房保障支出6.82万元、卫生健康支出10.10万元。
二、关于金凤区科技局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
金凤区科技局2021年一般公共预算财政拨款基本支出141.15万元,其中:本年收入安排支出141.15万元,上年结转资金安排支出0万元。比上年执行数(决算数)增加8.82万元,增长6.66%。
人员经费132.02万元,主要包括:基本工资23.29万元、津贴补贴16.22万元、奖金25.02万元、社会保障缴费22.69万元、住房公积金6.82万元、其他工资福利支出29.55万元、退休费8.43万元。
公用经费9.13万元,主要包括:办公费0.2万元、印刷费0.2万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、劳务费0.3万元、其他交通费4.43万元、其他商品和服务支出2.5万元。
(二)项目支出情况说明
金凤区科技局2021年一般公共预算财政拨款项目支出141万元,其中:本年收入安排支出141万元,上年结转结余资金安排支出0万元。本年项目支出主要包括:
科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)2021年预算120万元,比上年执行数453.07万元减少333.07万元,下降264.86%,主要用于本辖区企业申报自治区科技厅科技创新后补助项目。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)2021年预算8万元,比上年执行数344.44万元减少336.44万元,下降2322.61%,主要用于搭建科技信息服务平台、科技型企业培育库促进科技资源开放共享。为帮助企业在“互联网+”的大背景下拓宽销售渠道,协助企业与企业间实现跨境合作、及时转换科技成果,实现资源共享、信息共享,建立公开统一的自治区科技计划管理信息系统。完善农村信息化站点、现代农业示范基地、科技工作服务站等平台建设。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)2021年预算8万元,比上年执行数4.28万元增加3.72万元,增长86.92%,主要用于科技成果信息的搜集、筛选、分析、加工;科技成果和知识产权的价值评估和交易代理;科技成果和知识产权的价值评估和交易代理;科技成果转化人才和技术经纪人才培训;专利代理、专利导航、专利信息、专利转让、专利许可等服务;科技孵化服务;其他科技成果转化服务。鼓励企业、高等院校、研究开发机构设立具有独立法人资格的科技中介服务机构。
科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2021年预算5万元,比上年执行数11.57万元减少6.57万元,下降261.96%,主要用于营造浓厚创新氛围。在每年“世界创新日”所在周,开展“创新宣传周”活动,加强对重大科技创新成果、创新创业典型(机构和个人)的表彰宣传,积极营造勇于探索、鼓励创新、宽容失败的文化和社会氛围,使创新创造成为一种价值取向、生活方式和时代标志。
三、关于金凤区科技局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
金凤区科技局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。
四、关于金凤区科技局2021年政府性基金预算拨款情况说明
金凤区科技局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于科技局021年收支预算情况的总体说明
金凤区科技局2021年收入总预算282.15万元,其中:本年收入282.15万元,上年结转结余0万元;支出总预算282.15万元,其中:本年支出282.15万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入282.15万元,占100 %;事业预算收入0万元0;上级补助预算收入0万元;附属单位上缴预算收入0万元;经营预算收入0万元;债务预算收入万元;非同级财政拨款预算收入0万元;投资预算收益0万元;其他预算收入0万元。
本年支出包括:行政支出282.15万元,占100 %;事业支出0万元;经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元;投资支出0万元;债务还本支出0万元;其他支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,金凤区科技局本级及所属1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算9.13万元,比2020年预算增加1.13万元,增长14.12%。主要原因是:2021年增加政策性安置人员1名,相应公用经费增加。
(二)政府采购情况
2021年金凤区科技局政府采购预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,金凤区科技局使用国有资产价值 15.26万元。国有资产分布情况为:通用设备12.53万元,家具、用具、装具及动植物类2.73万元。
(四)预算绩效情况
2021年金凤区科技局无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无
金凤区科学技术局2021年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
六、本年支出:是指单位本年度全部支出。
七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十一、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十三、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十四、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十五、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。