索 引 号 640106-115/2021-00006 文  号 生成日期 2021-02-10
发布机构 金凤区统计局 责任部门 金凤区统计局就 关 键 字
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银川市金凤区统计局2021年部门预算

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银川市金凤区统计局2021年部门预算


目   录

 

第一部分 单位概一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2021 年部门预算一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、一般公共预算“三公”经费支出预算表五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说第四部分  名词解释


银川市金凤区统计局2021年部门预算——单位概况

 

 

 

一、主要职能

(一)承担组织领导和协调金凤区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻实施法律、法规、规章以及国家和金凤区有关统计的方针、政策,执行国家基本统计制度和统计标准;制定金凤区统计规划、统计制度和统计标准并组织实施。

(二)组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(三)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、资源、气候、投资、科技、劳动工资、人口、劳动力、就业失业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(四)组织金凤区统计执法检查,监督、处理金凤区重大统计违法案件;协调指导部门统计工作。

 

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

如:

从预算单位构成看,统计局部门预算包括:统计局本级预算。

 

1、金凤区统计局内设办公室、专业办公室、普查中心。

2、金凤区统计局,2021年初编制9人,实有人员9人,其中行政编5人,事业编制4人,政策性安置非编人员(复转军人)2人。


 

 

 


2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表


 

 

财政拨款收支预算表


 

 

 

 

单位:万元


 





 

 

 

 


 

 

预算数

 

 

项目(按功能分类)

预算数

 

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

423.86

一、本年支出

423.86

423.86


(一)一般公共预算财政拨款收入

423.86

(一)一般公共服务支出

387.1

387.1


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

27.67

27.67



 

 

 



(九)卫生健康支出






(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

9.09

9.09




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

423.86

支出总计423.86


 

 

 

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表单位:万元

 

功能分类科目

 

2020 年执行数

(决算数)

2021 年预算数

2021 年预算数与 2020 年

执行数(决算数)

 

科目编码

 

科目名称

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

增减额

 

增减%

 

2010501

 

行政运行

 

107.14

 

142.3

 

142.3


35.16

32.81

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

13

 

12.05

 

12.05


-0.95

-7.3

 

2080506

 

机关事业单位职业年金缴费支出

 

4.87

 

5.63

 

5.63


0.76

15.6

 

2101101

 

行政单位医疗

 

5.29

 

7.94

 

7.94


2.65

50.1

 

2101103

 

公务员医疗补助

 

2.17

 

2.05

 

2.05


-0.12

-5.52

 

2210201

 

住房公积金

 

8.53

 

9.09

 

9.09


0.56

6.6

 

2010505

 

专项统计业务

 

9

 

27


 

27

18

200

 

2010507

 

专项普查活动

 

5

 

200


 

200

195

3900

 

2010508

 

统计抽样调查

 

50

 

17.80


 

17.80

-32.2

-64.4


 

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

423.86

414.26

9.6

301

一、工资福利支出

165.7

165.7


30101

基本工资

39.44

39.44


30102

津贴补贴

25.91

25.91


30103

奖金

44.20

44.20


30106

伙食补助费

0

0


30107

绩效工资

1.69

1.69


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.05

12.05


30109

职业年金缴费

5.63

5.63


30110

职工基本医疗保险缴费

7.94

7.94


30111

公务员医疗补助缴费

2.05

2.05


30112

其他社会保障缴费

0.50

0.50


30113

住房公积金

9.09

9.09


30114

医疗费

0

0


30199

其他工资福利支出

17.2

17.2


302

二、商品和服务支出

254.34

244.74

9.6


 

 

 

30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

5


5

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

226

226


30227

委托业务费




30228

工会经费

1.34

1.34



 

 

 

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

3.6

3.6


30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

18.4

13.8

4.6

303

三、对个人和家庭的补助

3.82

3.82


30301

离休费




30302

退休费

3.82

3.82


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





 

 

 

四、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

一般公共预算 “三公”经费支出预算表

单位:万元

 

2020 年预算数

2020 年执行数(决算数)

2021 年预算数

 

 

 

 

合计

 

 

因公出国

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

公务接待费

 

 

 

 

合计

 

 

因公出国

(境

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

公务接待费

 

 

 

 

合计

 

 

因公出国

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置

公务用车运行

 

 

小计

公务用车购置

公务用车运行

 

 

小计

公务用车购置

公务用车运行

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0









































































注:本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出


 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:万元

 

功能分类科目

 

2020 年执行(决算数

2021 年预算数

2021 年预算数与 2020 年执

行数(决算数)

 

科目编码

 

科目名称

 

合计

基本支出

 

项目支出

 

增减额

 

增减%

小计

人员经费

日常公用经





























































注:本单位无政府性基金预算支出


 

 

 


六、部门收支预算总表


部门收支预算总表


 

 

单位:万元


 

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

423.86

一、行政支出

423.86

(1)一般公共预算财政拨款收入

423.86

其中:财政拨款支出

423.86

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

423.86

本年支出合计

423.86






 

 

 

十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

423.86

支出总计

423.86


 

 

 


七、部门收入预算表


部门收入预算表


 

 

单位:万元


 

 

 

 

 

 

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

 

 

 

 

上级补助预算收入

 

 

 

附属单位上缴预算收入

 

 

 

 

经营预算收入

 

 

 

 

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

 

 

 

 

投资预算收益

 

 

 

 

其他预算收入

 

 

 

 

小计

 

一般公共预算财政拨款收入

 

政府性基金预算财政拨款收入

 

 

 

 

小计

其中:

 

 

 

 

小计

 

 

非本级财政拨款

 

 

本级横向财政拨款

非同 级财 政拨 (科研及 辅助 活动

纳入财政专户管理的非税收入

423.86

423.86

423.86















































































































 

 

 


八、部门支出预算表


部门支出预算表


 

 

单位:万元


 

 

科目编码

本年支出合计

 

行政支出

 

事业支出

 

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

投资支出

债务还本支出

 

其他支出

2010501

 

142.3









2080505

 

12.05









2080506

 

5.63









2101101

 

7.94









2101103

 

2.05









2210201

 

9.09









2010505

 

27









2010507

 

200









2010508

 

17.80








































银川市金凤区统计局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区统计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市金凤区统计局2021 年财政拨款收入预算423.86万元,其中:本年收入423.86万元,包括一般公共预算拨款423.86万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算423.86万元,包括:行政运行142.3万元、社会保障和就业支出27.67万元、住房保障支出9.09万元、专项统计业务27万元、专项普查活动200万元、统计抽样调查17.8万元。

二、关于银川市金凤区统计局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款基本支出423.86万元,其中:本年收入安排支出423.86万元,上年结转资金安排支出0万元比上年执行数决算数)增218.86元,增长106.76%。

人员经费165.7万元,主要包括:基本工资39.44万元、津贴补贴25.91万元、奖金44.2万元、绩效工资1.69万元、社会保障缴费27.67万元、其他工资福利支出17.2万元、住房公积金9.09万元、其他社会保障支出0.5万元;

公用经费254.34万元,主要包括:邮电费5万元、劳务费226万元、工会经费1.34万元、其他交通费3.6万元、其他商品和服务支出18.4万元。

对个人和家庭的补助3.82元,主要包括退休费3.82万元。

(二)项目支出情况说明

银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款项目支出244.8万元, 其中:本年收入安排支出244.8万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)专项统计业务(项)2021年预算27万元,2020年执行数(决算数)增加18万元,下降200%,主要原因为2021年新增劳务派遣业务;一般公共服务(类)财政事务(款)专项普查活动(项)2021年预算200万元,2020年执行数(决算数)增加15万元,增加300%,主要因为2020年全国第七次人口普查中的人员相关费用2020未支付结转至2021年支付一般公共服务(类)财政事务(款)统计抽样调查(项)2020年预算17.8万元,2020年执行数(决算数)减少32.2万元,增长64.4%。

 

三、关于银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区统计局2021 年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)0万元,公务用车购置0元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年无增加减少。

四、关于银川市金凤区统计局2021 年政府性基金预算拨款情况说明

 

 

 

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无政府性基金预算财政拨款单位:银川市金凤区统计局2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

****2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出   万 元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转资金安排支出          万元比 2020 年执行(决算数(减少万元,增长(下降)       %。

人员经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费抚恤金、生活补助医疗费助学金、奖励金住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明如,办公费印刷费咨询费、手续费水费电费、邮电费取暖费物业管理费差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费公务用车运行维护费其他交通费其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

****2021 年政性基金预算政拨款项出  :本出                     年结

 

 

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金安排支出     万元包括按政府收支科目类用途分项说明一般公共服务(类财政事务(款行政项)2021 年算 万元,比 2020 年(决算数(减少)  万元下降) %主要用于……

五、关于银川市金凤区统计局2021 年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区统计局2021 年收入总预算423.86万元其中本年收入423.86万元上年结转结余  0万元支出总预算423.86万元其中本年支出423.86万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入423.86万元,占100%; 事业预算收入0万元%;上级补助预算收入0万元占0%;附属单位上缴预算收入0万元占0%;经营预算收入0万元占0%;债务预算收入0万元占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括行政支出142.3万元占 33.57%;事业支出万元,占0%;经营支出   万元,占0%;上缴上级支出0万元占0%;对附属单位补助支出0万元占0%; 投资支出0万元占0%;债务还本支出0万元占   0%; 其他支出0万元,占   0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021 年,银川市金凤区统计局本级及所属1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算9.6万元,比2020年预算增加6.4万元,增长200%,主要原因是2021年人员增加,经费增加

 

 

 


(二)政府采购情况

2021 年,银川市金凤区统计局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至 20201231 日,银川市金凤区统计局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地   平方米,价0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值  0元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0方米,价值0万元;车辆0 辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2021年金凤区统计局未安排重点项目,无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

 无其他需说明的事项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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银川市金凤区统计局2021 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转 本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级 单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资 金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其 辅助活动取得的收入。

 

 

 

 

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十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算 财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨 款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国

(境费反映单位公务出国(境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

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二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词 解释公开即可。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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银川市金凤区统计局2021年部门预算


目   录

 

第一部分 单位概一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2021 年部门预算一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、一般公共预算“三公”经费支出预算表五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说第四部分  名词解释


银川市金凤区统计局2021年部门预算——单位概况

 

 

 

一、主要职能

(一)承担组织领导和协调金凤区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻实施法律、法规、规章以及国家和金凤区有关统计的方针、政策,执行国家基本统计制度和统计标准;制定金凤区统计规划、统计制度和统计标准并组织实施。

(二)组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(三)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、资源、气候、投资、科技、劳动工资、人口、劳动力、就业失业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(四)组织金凤区统计执法检查,监督、处理金凤区重大统计违法案件;协调指导部门统计工作。

 

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

如:

从预算单位构成看,统计局部门预算包括:统计局本级预算。

 

1、金凤区统计局内设办公室、专业办公室、普查中心。

2、金凤区统计局,2021年初编制9人,实有人员9人,其中行政编5人,事业编制4人,政策性安置非编人员(复转军人)2人。


 

 

 


2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表


 

 

财政拨款收支预算表


 

 

 

 

单位:万元


 





 

 

 

 


 

 

预算数

 

 

项目(按功能分类)

预算数

 

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

423.86

一、本年支出

423.86

423.86


(一)一般公共预算财政拨款收入

423.86

(一)一般公共服务支出

387.1

387.1


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

27.67

27.67



 

 

 



(九)卫生健康支出






(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

9.09

9.09




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

423.86

支出总计423.86


 

 

 

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

 

功能分类科目

 

2020 年执行数

(决算数)

2021 年预算数

2021 年预算数与 2020 年

执行数(决算数)

 

科目编码

 

科目名称

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

增减额

 

增减%

 

2010501

 

行政运行

 

107.14

 

142.3

 

142.3


35.16

32.81

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

13

 

12.05

 

12.05


-0.95

-7.3

 

2080506

 

机关事业单位职业年金缴费支出

 

4.87

 

5.63

 

5.63


0.76

15.6

 

2101101

 

行政单位医疗

 

5.29

 

7.94

 

7.94


2.65

50.1

 

2101103

 

公务员医疗补助

 

2.17

 

2.05

 

2.05


-0.12

-5.52

 

2210201

 

住房公积金

 

8.53

 

9.09

 

9.09


0.56

6.6

 

2010505

 

专项统计业务

 

9

 

27


 

27

18

200

 

2010507

 

专项普查活动

 

5

 

200


 

200

195

3900

 

2010508

 

统计抽样调查

 

50

 

17.80


 

17.80

-32.2

-64.4


 

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

423.86

414.26

9.6

301

一、工资福利支出

165.7

165.7


30101

基本工资

39.44

39.44


30102

津贴补贴

25.91

25.91


30103

奖金

44.20

44.20


30106

伙食补助费

0

0


30107

绩效工资

1.69

1.69


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.05

12.05


30109

职业年金缴费

5.63

5.63


30110

职工基本医疗保险缴费

7.94

7.94


30111

公务员医疗补助缴费

2.05

2.05


30112

其他社会保障缴费

0.50

0.50


30113

住房公积金

9.09

9.09


30114

医疗费

0

0


30199

其他工资福利支出

17.2

17.2


302

二、商品和服务支出

254.34

244.74

9.6


 

 

 

30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

5


5

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

226

226


30227

委托业务费




30228

工会经费

1.34

1.34



 

 

 

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

3.6

3.6


30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

18.4

13.8

4.6

303

三、对个人和家庭的补助

3.82

3.82


30301

离休费




30302

退休费

3.82

3.82


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





 

 

 

四、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

一般公共预算 “三公”经费支出预算表

单位:万元

 

2020 年预算数

2020 年执行数(决算数)

2021 年预算数

 

 

 

 

合计

 

 

因公出国

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

公务接待费

 

 

 

 

合计

 

 

因公出国

(境

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

公务接待费

 

 

 

 

合计

 

 

因公出国

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置

公务用车运行

 

 

小计

公务用车购置

公务用车运行

 

 

小计

公务用车购置

公务用车运行

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0









































































注:本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出


 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:万元

 

功能分类科目

 

2020 年执行(决算数

2021 年预算数

2021 年预算数与 2020 年执

行数(决算数)

 

科目编码

 

科目名称

 

合计

基本支出

 

项目支出

 

增减额

 

增减%

小计

人员经费

日常公用经





























































注:本单位无政府性基金预算支出


 

 

 


六、部门收支预算总表


部门收支预算总表


 

 

单位:万元


 

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

423.86

一、行政支出

423.86

(1)一般公共预算财政拨款收入

423.86

其中:财政拨款支出

423.86

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

423.86

本年支出合计

423.86






 

 

 

十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

423.86

支出总计

423.86


 

 

 


七、部门收入预算表


部门收入预算表


 

 

单位:万元


 

 

 

 

 

 

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

 

 

 

 

上级补助预算收入

 

 

 

附属单位上缴预算收入

 

 

 

 

经营预算收入

 

 

 

 

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

 

 

 

 

投资预算收益

 

 

 

 

其他预算收入

 

 

 

 

小计

 

一般公共预算财政拨款收入

 

政府性基金预算财政拨款收入

 

 

 

 

小计

其中:

 

 

 

 

小计

 

 

非本级财政拨款

 

 

本级横向财政拨款

非同 级财 政拨 (科研及 辅助 活动

纳入财政专户管理的非税收入

423.86

423.86

423.86















































































































 

 

 


八、部门支出预算表


部门支出预算表


 

 

单位:万元


 

 

科目编码

本年支出合计

 

行政支出

 

事业支出

 

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

投资支出

债务还本支出

 

其他支出

2010501

 

142.3









2080505

 

12.05









2080506

 

5.63









2101101

 

7.94









2101103

 

2.05









2210201

 

9.09









2010505

 

27









2010507

 

200









2010508

 

17.80








































银川市金凤区统计局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区统计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市金凤区统计局2021 年财政拨款收入预算423.86万元,其中:本年收入423.86万元,包括一般公共预算拨款423.86万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算423.86万元,包括:行政运行142.3万元、社会保障和就业支出27.67万元、住房保障支出9.09万元、专项统计业务27万元、专项普查活动200万元、统计抽样调查17.8万元。

二、关于银川市金凤区统计局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款基本支出423.86万元,其中:本年收入安排支出423.86万元,上年结转资金安排支出0万元比上年执行数决算数)增218.86元,增长106.76%。

人员经费165.7万元,主要包括:基本工资39.44万元、津贴补贴25.91万元、奖金44.2万元、绩效工资1.69万元、社会保障缴费27.67万元、其他工资福利支出17.2万元、住房公积金9.09万元、其他社会保障支出0.5万元;

公用经费254.34万元,主要包括:邮电费5万元、劳务费226万元、工会经费1.34万元、其他交通费3.6万元、其他商品和服务支出18.4万元。

对个人和家庭的补助3.82元,主要包括退休费3.82万元。

(二)项目支出情况说明

银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款项目支出244.8万元, 其中:本年收入安排支出244.8万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)专项统计业务(项)2021年预算27万元,2020年执行数(决算数)增加18万元,下降200%,主要原因为2021年新增劳务派遣业务;一般公共服务(类)财政事务(款)专项普查活动(项)2021年预算200万元,2020年执行数(决算数)增加15万元,增加300%,主要因为2020年全国第七次人口普查中的人员相关费用2020未支付结转至2021年支付一般公共服务(类)财政事务(款)统计抽样调查(项)2020年预算17.8万元,2020年执行数(决算数)减少32.2万元,增长64.4%。

 

三、关于银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区统计局2021 年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)0万元,公务用车购置0元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年无增加减少。

四、关于银川市金凤区统计局2021 年政府性基金预算拨款情况说明

 

 

 

20


无政府性基金预算财政拨款单位:银川市金凤区统计局2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

****2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出   万 元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转资金安排支出          万元比 2020 年执行(决算数(减少万元,增长(下降)       %。

人员经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费抚恤金、生活补助医疗费助学金、奖励金住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明如,办公费印刷费咨询费、手续费水费电费、邮电费取暖费物业管理费差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费公务用车运行维护费其他交通费其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

****2021 年政性基金预算政拨款项出  :本出                     年结

 

 

21


金安排支出     万元包括按政府收支科目类用途分项说明一般公共服务(类财政事务(款行政项)2021 年算 万元,比 2020 年(决算数(减少)  万元下降) %主要用于……

五、关于银川市金凤区统计局2021 年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区统计局2021 年收入总预算423.86万元其中本年收入423.86万元上年结转结余  0万元支出总预算423.86万元其中本年支出423.86万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入423.86万元,占100%; 事业预算收入0万元%;上级补助预算收入0万元占0%;附属单位上缴预算收入0万元占0%;经营预算收入0万元占0%;债务预算收入0万元占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括行政支出142.3万元占 33.57%;事业支出万元,占0%;经营支出   万元,占0%;上缴上级支出0万元占0%;对附属单位补助支出0万元占0%; 投资支出0万元占0%;债务还本支出0万元占   0%; 其他支出0万元,占   0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021 年,银川市金凤区统计局本级及所属1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算9.6万元,比2020年预算增加6.4万元,增长200%,主要原因是2021年人员增加,经费增加

 

 

 


(二)政府采购情况

2021 年,银川市金凤区统计局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至 20201231 日,银川市金凤区统计局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地   平方米,价0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值  0元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0方米,价值0万元;车辆0 辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2021年金凤区统计局未安排重点项目,无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

 无其他需说明的事项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23


银川市金凤区统计局2021 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转 本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级 单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资 金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其 辅助活动取得的收入。

 

 

 

 

24


十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算 财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨 款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国

(境费反映单位公务出国(境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

25


二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词 解释公开即可。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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银川市金凤区统计局2021年部门预算


目   录

 

第一部分 单位概一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2021 年部门预算一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、一般公共预算“三公”经费支出预算表五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说第四部分  名词解释


银川市金凤区统计局2021年部门预算——单位概况

 

 

 

一、主要职能

(一)承担组织领导和协调金凤区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻实施法律、法规、规章以及国家和金凤区有关统计的方针、政策,执行国家基本统计制度和统计标准;制定金凤区统计规划、统计制度和统计标准并组织实施。

(二)组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(三)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、资源、气候、投资、科技、劳动工资、人口、劳动力、就业失业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(四)组织金凤区统计执法检查,监督、处理金凤区重大统计违法案件;协调指导部门统计工作。

 

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

如:

从预算单位构成看,统计局部门预算包括:统计局本级预算。

 

1、金凤区统计局内设办公室、专业办公室、普查中心。

2、金凤区统计局,2021年初编制9人,实有人员9人,其中行政编5人,事业编制4人,政策性安置非编人员(复转军人)2人。


 

 

 


2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表


 

 

财政拨款收支预算表


 

 

 

 

单位:万元


 





 

 

 

 


 

 

预算数

 

 

项目(按功能分类)

预算数

 

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

423.86

一、本年支出

423.86

423.86


(一)一般公共预算财政拨款收入

423.86

(一)一般公共服务支出

387.1

387.1


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

27.67

27.67



 

 

 



(九)卫生健康支出






(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

9.09

9.09




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

423.86

支出总计423.86


 

 

 

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

 

功能分类科目

 

2020 年执行数

(决算数)

2021 年预算数

2021 年预算数与 2020 年

执行数(决算数)

 

科目编码

 

科目名称

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

增减额

 

增减%

 

2010501

 

行政运行

 

107.14

 

142.3

 

142.3


35.16

32.81

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

13

 

12.05

 

12.05


-0.95

-7.3

 

2080506

 

机关事业单位职业年金缴费支出

 

4.87

 

5.63

 

5.63


0.76

15.6

 

2101101

 

行政单位医疗

 

5.29

 

7.94

 

7.94


2.65

50.1

 

2101103

 

公务员医疗补助

 

2.17

 

2.05

 

2.05


-0.12

-5.52

 

2210201

 

住房公积金

 

8.53

 

9.09

 

9.09


0.56

6.6

 

2010505

 

专项统计业务

 

9

 

27


 

27

18

200

 

2010507

 

专项普查活动

 

5

 

200


 

200

195

3900

 

2010508

 

统计抽样调查

 

50

 

17.80


 

17.80

-32.2

-64.4


 

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

423.86

414.26

9.6

301

一、工资福利支出

165.7

165.7


30101

基本工资

39.44

39.44


30102

津贴补贴

25.91

25.91


30103

奖金

44.20

44.20


30106

伙食补助费

0

0


30107

绩效工资

1.69

1.69


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.05

12.05


30109

职业年金缴费

5.63

5.63


30110

职工基本医疗保险缴费

7.94

7.94


30111

公务员医疗补助缴费

2.05

2.05


30112

其他社会保障缴费

0.50

0.50


30113

住房公积金

9.09

9.09


30114

医疗费

0

0


30199

其他工资福利支出

17.2

17.2


302

二、商品和服务支出

254.34

244.74

9.6


 

 

 

30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

5


5

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

226

226


30227

委托业务费




30228

工会经费

1.34

1.34



 

 

 

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

3.6

3.6


30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

18.4

13.8

4.6

303

三、对个人和家庭的补助

3.82

3.82


30301

离休费




30302

退休费

3.82

3.82


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





 

 

 

四、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

一般公共预算 “三公”经费支出预算表

单位:万元

 

2020 年预算数

2020 年执行数(决算数)

2021 年预算数

 

 

 

 

合计

 

 

因公出国

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

公务接待费

 

 

 

 

合计

 

 

因公出国

(境

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

公务接待费

 

 

 

 

合计

 

 

因公出国

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置

公务用车运行

 

 

小计

公务用车购置

公务用车运行

 

 

小计

公务用车购置

公务用车运行

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0









































































注:本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出


 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:万元

 

功能分类科目

 

2020 年执行(决算数

2021 年预算数

2021 年预算数与 2020 年执

行数(决算数)

 

科目编码

 

科目名称

 

合计

基本支出

 

项目支出

 

增减额

 

增减%

小计

人员经费

日常公用经





























































注:本单位无政府性基金预算支出


 

 

 


六、部门收支预算总表


部门收支预算总表


 

 

单位:万元


 

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

423.86

一、行政支出

423.86

(1)一般公共预算财政拨款收入

423.86

其中:财政拨款支出

423.86

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

423.86

本年支出合计

423.86






 

 

 

十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

423.86

支出总计

423.86


 

 

 


七、部门收入预算表


部门收入预算表


 

 

单位:万元


 

 

 

 

 

 

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

 

 

 

 

上级补助预算收入

 

 

 

附属单位上缴预算收入

 

 

 

 

经营预算收入

 

 

 

 

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

 

 

 

 

投资预算收益

 

 

 

 

其他预算收入

 

 

 

 

小计

 

一般公共预算财政拨款收入

 

政府性基金预算财政拨款收入

 

 

 

 

小计

其中:

 

 

 

 

小计

 

 

非本级财政拨款

 

 

本级横向财政拨款

非同 级财 政拨 (科研及 辅助 活动

纳入财政专户管理的非税收入

423.86

423.86

423.86















































































































 

 

 


八、部门支出预算表


部门支出预算表


 

 

单位:万元


 

 

科目编码

本年支出合计

 

行政支出

 

事业支出

 

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

投资支出

债务还本支出

 

其他支出

2010501

 

142.3









2080505

 

12.05









2080506

 

5.63









2101101

 

7.94









2101103

 

2.05









2210201

 

9.09









2010505

 

27









2010507

 

200









2010508

 

17.80








































银川市金凤区统计局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区统计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市金凤区统计局2021 年财政拨款收入预算423.86万元,其中:本年收入423.86万元,包括一般公共预算拨款423.86万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算423.86万元,包括:行政运行142.3万元、社会保障和就业支出27.67万元、住房保障支出9.09万元、专项统计业务27万元、专项普查活动200万元、统计抽样调查17.8万元。

二、关于银川市金凤区统计局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款基本支出423.86万元,其中:本年收入安排支出423.86万元,上年结转资金安排支出0万元比上年执行数决算数)增218.86元,增长106.76%。

人员经费165.7万元,主要包括:基本工资39.44万元、津贴补贴25.91万元、奖金44.2万元、绩效工资1.69万元、社会保障缴费27.67万元、其他工资福利支出17.2万元、住房公积金9.09万元、其他社会保障支出0.5万元;

公用经费254.34万元,主要包括:邮电费5万元、劳务费226万元、工会经费1.34万元、其他交通费3.6万元、其他商品和服务支出18.4万元。

对个人和家庭的补助3.82元,主要包括退休费3.82万元。

(二)项目支出情况说明

银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款项目支出244.8万元, 其中:本年收入安排支出244.8万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)专项统计业务(项)2021年预算27万元,2020年执行数(决算数)增加18万元,下降200%,主要原因为2021年新增劳务派遣业务;一般公共服务(类)财政事务(款)专项普查活动(项)2021年预算200万元,2020年执行数(决算数)增加15万元,增加300%,主要因为2020年全国第七次人口普查中的人员相关费用2020未支付结转至2021年支付一般公共服务(类)财政事务(款)统计抽样调查(项)2020年预算17.8万元,2020年执行数(决算数)减少32.2万元,增长64.4%。

 

三、关于银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区统计局2021 年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)0万元,公务用车购置0元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年无增加减少。

四、关于银川市金凤区统计局2021 年政府性基金预算拨款情况说明

 

 

 

20


无政府性基金预算财政拨款单位:银川市金凤区统计局2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

****2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出   万 元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转资金安排支出          万元比 2020 年执行(决算数(减少万元,增长(下降)       %。

人员经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费抚恤金、生活补助医疗费助学金、奖励金住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明如,办公费印刷费咨询费、手续费水费电费、邮电费取暖费物业管理费差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费公务用车运行维护费其他交通费其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

****2021 年政性基金预算政拨款项出  :本出                     年结

 

 

21


金安排支出     万元包括按政府收支科目类用途分项说明一般公共服务(类财政事务(款行政项)2021 年算 万元,比 2020 年(决算数(减少)  万元下降) %主要用于……

五、关于银川市金凤区统计局2021 年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区统计局2021 年收入总预算423.86万元其中本年收入423.86万元上年结转结余  0万元支出总预算423.86万元其中本年支出423.86万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入423.86万元,占100%; 事业预算收入0万元%;上级补助预算收入0万元占0%;附属单位上缴预算收入0万元占0%;经营预算收入0万元占0%;债务预算收入0万元占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括行政支出142.3万元占 33.57%;事业支出万元,占0%;经营支出   万元,占0%;上缴上级支出0万元占0%;对附属单位补助支出0万元占0%; 投资支出0万元占0%;债务还本支出0万元占   0%; 其他支出0万元,占   0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021 年,银川市金凤区统计局本级及所属1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算9.6万元,比2020年预算增加6.4万元,增长200%,主要原因是2021年人员增加,经费增加

 

 

 


(二)政府采购情况

2021 年,银川市金凤区统计局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至 20201231 日,银川市金凤区统计局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地   平方米,价0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值  0元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0方米,价值0万元;车辆0 辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2021年金凤区统计局未安排重点项目,无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

 无其他需说明的事项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23


银川市金凤区统计局2021 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转 本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级 单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资 金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其 辅助活动取得的收入。

 

 

 

 

24


十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算 财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨 款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国

(境费反映单位公务出国(境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

25


二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词 解释公开即可。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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银川市金凤区统计局2021年部门预算


目   录

 

第一部分 单位概一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2021 年部门预算一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、一般公共预算“三公”经费支出预算表五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说第四部分  名词解释


银川市金凤区统计局2021年部门预算——单位概况

 

 

 

一、主要职能

(一)承担组织领导和协调金凤区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻实施法律、法规、规章以及国家和金凤区有关统计的方针、政策,执行国家基本统计制度和统计标准;制定金凤区统计规划、统计制度和统计标准并组织实施。

(二)组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(三)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、资源、气候、投资、科技、劳动工资、人口、劳动力、就业失业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(四)组织金凤区统计执法检查,监督、处理金凤区重大统计违法案件;协调指导部门统计工作。

 

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

如:

从预算单位构成看,统计局部门预算包括:统计局本级预算。

 

1、金凤区统计局内设办公室、专业办公室、普查中心。

2、金凤区统计局,2021年初编制9人,实有人员9人,其中行政编5人,事业编制4人,政策性安置非编人员(复转军人)2人。


 

 

 


2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表


 

 

财政拨款收支预算表


 

 

 

 

单位:万元


 





 

 

 

 


 

 

预算数

 

 

项目(按功能分类)

预算数

 

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

423.86

一、本年支出

423.86

423.86


(一)一般公共预算财政拨款收入

423.86

(一)一般公共服务支出

387.1

387.1


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

27.67

27.67



 

 

 



(九)卫生健康支出






(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

9.09

9.09




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

423.86

支出总计423.86


 

 

 

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

 

功能分类科目

 

2020 年执行数

(决算数)

2021 年预算数

2021 年预算数与 2020 年

执行数(决算数)

 

科目编码

 

科目名称

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

增减额

 

增减%

 

2010501

 

行政运行

 

107.14

 

142.3

 

142.3


35.16

32.81

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

13

 

12.05

 

12.05


-0.95

-7.3

 

2080506

 

机关事业单位职业年金缴费支出

 

4.87

 

5.63

 

5.63


0.76

15.6

 

2101101

 

行政单位医疗

 

5.29

 

7.94

 

7.94


2.65

50.1

 

2101103

 

公务员医疗补助

 

2.17

 

2.05

 

2.05


-0.12

-5.52

 

2210201

 

住房公积金

 

8.53

 

9.09

 

9.09


0.56

6.6

 

2010505

 

专项统计业务

 

9

 

27


 

27

18

200

 

2010507

 

专项普查活动

 

5

 

200


 

200

195

3900

 

2010508

 

统计抽样调查

 

50

 

17.80


 

17.80

-32.2

-64.4


 

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

423.86

414.26

9.6

301

一、工资福利支出

165.7

165.7


30101

基本工资

39.44

39.44


30102

津贴补贴

25.91

25.91


30103

奖金

44.20

44.20


30106

伙食补助费

0

0


30107

绩效工资

1.69

1.69


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.05

12.05


30109

职业年金缴费

5.63

5.63


30110

职工基本医疗保险缴费

7.94

7.94


30111

公务员医疗补助缴费

2.05

2.05


30112

其他社会保障缴费

0.50

0.50


30113

住房公积金

9.09

9.09


30114

医疗费

0

0


30199

其他工资福利支出

17.2

17.2


302

二、商品和服务支出

254.34

244.74

9.6


 

 

 

30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

5


5

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

226

226


30227

委托业务费




30228

工会经费

1.34

1.34



 

 

 

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

3.6

3.6


30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

18.4

13.8

4.6

303

三、对个人和家庭的补助

3.82

3.82


30301

离休费




30302

退休费

3.82

3.82


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





 

 

 

四、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

一般公共预算 “三公”经费支出预算表

单位:万元

 

2020 年预算数

2020 年执行数(决算数)

2021 年预算数

 

 

 

 

合计

 

 

因公出国

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

公务接待费

 

 

 

 

合计

 

 

因公出国

(境

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

公务接待费

 

 

 

 

合计

 

 

因公出国

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置

公务用车运行

 

 

小计

公务用车购置

公务用车运行

 

 

小计

公务用车购置

公务用车运行

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0









































































注:本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出


 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:万元

 

功能分类科目

 

2020 年执行(决算数

2021 年预算数

2021 年预算数与 2020 年执

行数(决算数)

 

科目编码

 

科目名称

 

合计

基本支出

 

项目支出

 

增减额

 

增减%

小计

人员经费

日常公用经





























































注:本单位无政府性基金预算支出


 

 

 


六、部门收支预算总表


部门收支预算总表


 

 

单位:万元


 

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

423.86

一、行政支出

423.86

(1)一般公共预算财政拨款收入

423.86

其中:财政拨款支出

423.86

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

423.86

本年支出合计

423.86






 

 

 

十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

423.86

支出总计

423.86


 

 

 


七、部门收入预算表


部门收入预算表


 

 

单位:万元


 

 

 

 

 

 

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

 

 

 

 

上级补助预算收入

 

 

 

附属单位上缴预算收入

 

 

 

 

经营预算收入

 

 

 

 

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

 

 

 

 

投资预算收益

 

 

 

 

其他预算收入

 

 

 

 

小计

 

一般公共预算财政拨款收入

 

政府性基金预算财政拨款收入

 

 

 

 

小计

其中:

 

 

 

 

小计

 

 

非本级财政拨款

 

 

本级横向财政拨款

非同 级财 政拨 (科研及 辅助 活动

纳入财政专户管理的非税收入

423.86

423.86

423.86















































































































 

 

 


八、部门支出预算表


部门支出预算表


 

 

单位:万元


 

 

科目编码

本年支出合计

 

行政支出

 

事业支出

 

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

投资支出

债务还本支出

 

其他支出

2010501

 

142.3









2080505

 

12.05









2080506

 

5.63









2101101

 

7.94









2101103

 

2.05









2210201

 

9.09









2010505

 

27









2010507

 

200









2010508

 

17.80








































银川市金凤区统计局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区统计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市金凤区统计局2021 年财政拨款收入预算423.86万元,其中:本年收入423.86万元,包括一般公共预算拨款423.86万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算423.86万元,包括:行政运行142.3万元、社会保障和就业支出27.67万元、住房保障支出9.09万元、专项统计业务27万元、专项普查活动200万元、统计抽样调查17.8万元。

二、关于银川市金凤区统计局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款基本支出423.86万元,其中:本年收入安排支出423.86万元,上年结转资金安排支出0万元比上年执行数决算数)增218.86元,增长106.76%。

人员经费165.7万元,主要包括:基本工资39.44万元、津贴补贴25.91万元、奖金44.2万元、绩效工资1.69万元、社会保障缴费27.67万元、其他工资福利支出17.2万元、住房公积金9.09万元、其他社会保障支出0.5万元;

公用经费254.34万元,主要包括:邮电费5万元、劳务费226万元、工会经费1.34万元、其他交通费3.6万元、其他商品和服务支出18.4万元。

对个人和家庭的补助3.82元,主要包括退休费3.82万元。

(二)项目支出情况说明

银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款项目支出244.8万元, 其中:本年收入安排支出244.8万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)专项统计业务(项)2021年预算27万元,2020年执行数(决算数)增加18万元,下降200%,主要原因为2021年新增劳务派遣业务;一般公共服务(类)财政事务(款)专项普查活动(项)2021年预算200万元,2020年执行数(决算数)增加15万元,增加300%,主要因为2020年全国第七次人口普查中的人员相关费用2020未支付结转至2021年支付一般公共服务(类)财政事务(款)统计抽样调查(项)2020年预算17.8万元,2020年执行数(决算数)减少32.2万元,增长64.4%。

 

三、关于银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区统计局2021 年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)0万元,公务用车购置0元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年无增加减少。

四、关于银川市金凤区统计局2021 年政府性基金预算拨款情况说明

 

 

 

20


无政府性基金预算财政拨款单位:银川市金凤区统计局2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

****2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出   万 元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转资金安排支出          万元比 2020 年执行(决算数(减少万元,增长(下降)       %。

人员经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费抚恤金、生活补助医疗费助学金、奖励金住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明如,办公费印刷费咨询费、手续费水费电费、邮电费取暖费物业管理费差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费公务用车运行维护费其他交通费其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

****2021 年政性基金预算政拨款项出  :本出                     年结

 

 

21


金安排支出     万元包括按政府收支科目类用途分项说明一般公共服务(类财政事务(款行政项)2021 年算 万元,比 2020 年(决算数(减少)  万元下降) %主要用于……

五、关于银川市金凤区统计局2021 年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区统计局2021 年收入总预算423.86万元其中本年收入423.86万元上年结转结余  0万元支出总预算423.86万元其中本年支出423.86万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入423.86万元,占100%; 事业预算收入0万元%;上级补助预算收入0万元占0%;附属单位上缴预算收入0万元占0%;经营预算收入0万元占0%;债务预算收入0万元占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括行政支出142.3万元占 33.57%;事业支出万元,占0%;经营支出   万元,占0%;上缴上级支出0万元占0%;对附属单位补助支出0万元占0%; 投资支出0万元占0%;债务还本支出0万元占   0%; 其他支出0万元,占   0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021 年,银川市金凤区统计局本级及所属1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算9.6万元,比2020年预算增加6.4万元,增长200%,主要原因是2021年人员增加,经费增加

 

 

 


(二)政府采购情况

2021 年,银川市金凤区统计局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至 20201231 日,银川市金凤区统计局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地   平方米,价0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值  0元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0方米,价值0万元;车辆0 辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2021年金凤区统计局未安排重点项目,无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

 无其他需说明的事项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23


银川市金凤区统计局2021 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转 本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级 单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资 金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其 辅助活动取得的收入。

 

 

 

 

24


十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算 财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨 款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国

(境费反映单位公务出国(境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

25


二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词 解释公开即可。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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