银川市金凤区统计局2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021 年部门预算表一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、一般公共预算“三公”经费支出预算表五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表八、部门支出预算表
第三部分 2021 年部门预算情况说明第四部分 名词解释
银川市金凤区统计局2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)承担组织领导和协调金凤区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻实施法律、法规、规章以及国家和金凤区有关统计的方针、政策,执行国家基本统计制度和统计标准;制定金凤区统计规划、统计制度和统计标准并组织实施。
(二)组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
(三)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、资源、气候、投资、科技、劳动工资、人口、劳动力、就业失业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
(四)组织金凤区统计执法检查,监督、处理金凤区重大统计违法案件;协调指导部门统计工作。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
如:
从预算单位构成看,统计局部门预算包括:统计局本级预算。
1、金凤区统计局内设办公室、专业办公室、普查中心。
2、金凤区统计局,2021年初编制9人,实有人员9人,其中行政编5人,事业编制4人,政策性安置非编人员(复转军人)2人。
2021 年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 | 入 | 支 | 出 | ||||
项 |
目 |
预算数 |
项目(按功能分类) | 预算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
一、本年收入 | 423.86 | 一、本年支出 | 423.86 | 423.86 | |||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 423.86 | (一)一般公共服务支出 | 387.1 | 387.1 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||||
(三)国防支出 | |||||||
(四)公共安全支出 | |||||||
(五)教育支出 | |||||||
(六)科学技术支出 | |||||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
(八)社会保障和就业支出 | 27.67 | 27.67 |
(九)卫生健康支出 | |||||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 9.09 | 9.09 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 423.86 | 支出总计423.86 |
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表单位:万元
功能分类科目 |
2020 年执行数 (决算数) | 2021 年预算数 | 2021 年预算数与 2020 年 执行数(决算数) | ||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | |
2010501 |
行政运行 |
107.14 |
142.3 |
142.3 | 35.16 | 32.81% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13 |
12.05 |
12.05 | -0.95 | -7.3% | |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.87 |
5.63 |
5.63 | 0.76 | 15.6% | |
2101101 |
行政单位医疗 |
5.29 |
7.94 |
7.94 | 2.65 | 50.1% | |
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.17 |
2.05 |
2.05 | -0.12 | -5.52% | |
2210201 |
住房公积金 |
8.53 |
9.09 |
9.09 | 0.56 | 6.6% | |
2010505 |
专项统计业务 |
9 |
27 |
27 | 18 | 200% | |
2010507 |
专项普查活动 |
5 |
200 |
200 | 195 | 3900% | |
2010508 |
统计抽样调查 |
50 |
17.80 |
17.80 | -32.2 | -64.4% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 423.86 | 414.26 | 9.6 | |
301 | 一、工资福利支出 | 165.7 | 165.7 | |
30101 | 基本工资 | 39.44 | 39.44 | |
30102 | 津贴补贴 | 25.91 | 25.91 | |
30103 | 奖金 | 44.20 | 44.20 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 1.69 | 1.69 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.05 | 12.05 | |
30109 | 职业年金缴费 | 5.63 | 5.63 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.94 | 7.94 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.05 | 2.05 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | |
30113 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 | |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 17.2 | 17.2 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 254.34 | 244.74 | 9.6 |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 5 | 5 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 226 | 226 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.34 | 1.34 |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 3.6 | 3.6 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.4 | 13.8 | 4.6 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.82 | 3.82 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 3.82 | 3.82 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算 “三公”经费支出预算表
一般公共预算 “三公”经费支出预算表
单位:万元
2020 年预算数 | 2020 年执行数(决算数) | 2021 年预算数 | |||||||||||||||
合计 |
因公出国 (境) 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境) 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境) 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 |
2020 年执行数(决算数) | 2021 年预算数 | 2021 年预算数与 2020 年执 行数(决算数) | ||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经 费 | |||||||
注:本单位无政府性基金预算支出
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 423.86 | 一、行政支出 | 423.86 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 423.86 | 其中:财政拨款支出 | 423.86 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 423.86 | 本年支出合计 | 423.86 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 423.86 | 支出总计 | 423.86 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 |
上级补助预算收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 | ||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
小计 | 其中: |
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 | ||||||||
非同 级财 政拨 款(科研及 辅助 活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
423.86 | 423.86 | 423.86 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
投资支出 | 债务还本支出 |
其他支出 |
2010501 |
142.3 | ||||||||
2080505 |
12.05 | ||||||||
2080506 |
5.63 | ||||||||
2101101 |
7.94 | ||||||||
2101103 |
2.05 | ||||||||
2210201 |
9.09 | ||||||||
2010505 |
27 | ||||||||
2010507 |
200 | ||||||||
2010508 |
17.80 | ||||||||
银川市金凤区统计局2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市金凤区统计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市金凤区统计局2021 年财政拨款收入预算423.86万元,其中:本年收入423.86万元,包括一般公共预算拨款423.86万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算423.86万元,包括:行政运行142.3万元、社会保障和就业支出27.67万元、住房保障支出9.09万元、专项统计业务27万元、专项普查活动200万元、统计抽样调查17.8万元。
二、关于银川市金凤区统计局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款基本支出423.86万元,其中:本年收入安排支出423.86万元,上年结转资金安排支出0万元。比上年执行数(决算数)增加218.86万元,增长106.76%。
人员经费165.7万元,主要包括:基本工资39.44万元、津贴补贴25.91万元、奖金44.2万元、绩效工资1.69万元、社会保障缴费27.67万元、其他工资福利支出17.2万元、住房公积金9.09万元、其他社会保障支出0.5万元;
公用经费254.34万元,主要包括:邮电费5万元、劳务费226万元、工会经费1.34万元、其他交通费3.6万元、其他商品和服务支出18.4万元。
对个人和家庭的补助3.82元,主要包括退休费3.82万元。
(二)项目支出情况说明
银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款项目支出244.8万元, 其中:本年收入安排支出244.8万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)专项统计业务(项)2021年预算27万元,比2020年执行数(决算数)增加18万元,下降200%,主要原因为2021年新增劳务派遣业务;一般公共服务(类)财政事务(款)专项普查活动(项)2021年预算200万元,比2020年执行数(决算数)增加15万元,增加300%,主要因为2020年全国第七次人口普查中的人员相关费用2020年未支付结转至2021年支付;一般公共服务(类)财政事务(款)统计抽样调查(项)2020年预算17.8万元,比2020年执行数(决算数)减少32.2万元,增长64.4%。
三、关于银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市金凤区统计局2021 年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年无增加减少。
四、关于银川市金凤区统计局2021 年政府性基金预算拨款情况说明
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无政府性基金预算财政拨款单位:银川市金凤区统计局2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
****2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 万 元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转资金安排支出 万元。比 2020 年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下降) %。
人员经费 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
****2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转结余资
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金安排支出 万元。包括:按政府收支科目类、款、项, 用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021 年预算 万元,比 2020 年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要用于……。
五、关于银川市金凤区统计局2021 年收支预算情况的总体说明
银川市金凤区统计局2021 年收入总预算423.86万元,其中:本年收入423.86万元,上年结转结余 0万元;支出总预算423.86万元,其中:本年支出423.86万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入423.86万元,占100%; 事业预算收入0万元,占%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出142.3万元,占 33.57%;事业支出万元,占0%;经营支出 万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%; 投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占 0%; 其他支出0万元,占 0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021 年,银川市金凤区统计局本级及所属1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算9.6万元,比2020年预算增加6.4万元,增长200%,主要原因是2021年人员增加,经费增加。
(二)政府采购情况
2021 年,银川市金凤区统计局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日,银川市金凤区统计局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地 平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0 辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2021年金凤区统计局未安排重点项目,无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
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银川市金凤区统计局2021 年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转 本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级 单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资 金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其 辅助活动取得的收入。
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十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算 财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨 款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国
(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词 解释公开即可。
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银川市金凤区统计局2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021 年部门预算表一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、一般公共预算“三公”经费支出预算表五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表八、部门支出预算表
第三部分 2021 年部门预算情况说明第四部分 名词解释
银川市金凤区统计局2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)承担组织领导和协调金凤区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻实施法律、法规、规章以及国家和金凤区有关统计的方针、政策,执行国家基本统计制度和统计标准;制定金凤区统计规划、统计制度和统计标准并组织实施。
(二)组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
(三)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、资源、气候、投资、科技、劳动工资、人口、劳动力、就业失业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
(四)组织金凤区统计执法检查,监督、处理金凤区重大统计违法案件;协调指导部门统计工作。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
如:
从预算单位构成看,统计局部门预算包括:统计局本级预算。
1、金凤区统计局内设办公室、专业办公室、普查中心。
2、金凤区统计局,2021年初编制9人,实有人员9人,其中行政编5人,事业编制4人,政策性安置非编人员(复转军人)2人。
2021 年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 | 入 | 支 | 出 | ||||
项 |
目 |
预算数 |
项目(按功能分类) | 预算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
一、本年收入 | 423.86 | 一、本年支出 | 423.86 | 423.86 | |||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 423.86 | (一)一般公共服务支出 | 387.1 | 387.1 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||||
(三)国防支出 | |||||||
(四)公共安全支出 | |||||||
(五)教育支出 | |||||||
(六)科学技术支出 | |||||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
(八)社会保障和就业支出 | 27.67 | 27.67 |
(九)卫生健康支出 | |||||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 9.09 | 9.09 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 423.86 | 支出总计423.86 |
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 |
2020 年执行数 (决算数) | 2021 年预算数 | 2021 年预算数与 2020 年 执行数(决算数) | ||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | |
2010501 |
行政运行 |
107.14 |
142.3 |
142.3 | 35.16 | 32.81% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13 |
12.05 |
12.05 | -0.95 | -7.3% | |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.87 |
5.63 |
5.63 | 0.76 | 15.6% | |
2101101 |
行政单位医疗 |
5.29 |
7.94 |
7.94 | 2.65 | 50.1% | |
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.17 |
2.05 |
2.05 | -0.12 | -5.52% | |
2210201 |
住房公积金 |
8.53 |
9.09 |
9.09 | 0.56 | 6.6% | |
2010505 |
专项统计业务 |
9 |
27 |
27 | 18 | 200% | |
2010507 |
专项普查活动 |
5 |
200 |
200 | 195 | 3900% | |
2010508 |
统计抽样调查 |
50 |
17.80 |
17.80 | -32.2 | -64.4% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 423.86 | 414.26 | 9.6 | |
301 | 一、工资福利支出 | 165.7 | 165.7 | |
30101 | 基本工资 | 39.44 | 39.44 | |
30102 | 津贴补贴 | 25.91 | 25.91 | |
30103 | 奖金 | 44.20 | 44.20 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 1.69 | 1.69 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.05 | 12.05 | |
30109 | 职业年金缴费 | 5.63 | 5.63 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.94 | 7.94 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.05 | 2.05 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | |
30113 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 | |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 17.2 | 17.2 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 254.34 | 244.74 | 9.6 |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 5 | 5 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 226 | 226 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.34 | 1.34 |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 3.6 | 3.6 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.4 | 13.8 | 4.6 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.82 | 3.82 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 3.82 | 3.82 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算 “三公”经费支出预算表
一般公共预算 “三公”经费支出预算表
单位:万元
2020 年预算数 | 2020 年执行数(决算数) | 2021 年预算数 | |||||||||||||||
合计 |
因公出国 (境) 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境) 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境) 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 |
2020 年执行数(决算数) | 2021 年预算数 | 2021 年预算数与 2020 年执 行数(决算数) | ||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经 费 | |||||||
注:本单位无政府性基金预算支出
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 423.86 | 一、行政支出 | 423.86 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 423.86 | 其中:财政拨款支出 | 423.86 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 423.86 | 本年支出合计 | 423.86 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 423.86 | 支出总计 | 423.86 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 |
上级补助预算收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 | ||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
小计 | 其中: |
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 | ||||||||
非同 级财 政拨 款(科研及 辅助 活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
423.86 | 423.86 | 423.86 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
投资支出 | 债务还本支出 |
其他支出 |
2010501 |
142.3 | ||||||||
2080505 |
12.05 | ||||||||
2080506 |
5.63 | ||||||||
2101101 |
7.94 | ||||||||
2101103 |
2.05 | ||||||||
2210201 |
9.09 | ||||||||
2010505 |
27 | ||||||||
2010507 |
200 | ||||||||
2010508 |
17.80 | ||||||||
银川市金凤区统计局2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市金凤区统计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市金凤区统计局2021 年财政拨款收入预算423.86万元,其中:本年收入423.86万元,包括一般公共预算拨款423.86万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算423.86万元,包括:行政运行142.3万元、社会保障和就业支出27.67万元、住房保障支出9.09万元、专项统计业务27万元、专项普查活动200万元、统计抽样调查17.8万元。
二、关于银川市金凤区统计局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款基本支出423.86万元,其中:本年收入安排支出423.86万元,上年结转资金安排支出0万元。比上年执行数(决算数)增加218.86万元,增长106.76%。
人员经费165.7万元,主要包括:基本工资39.44万元、津贴补贴25.91万元、奖金44.2万元、绩效工资1.69万元、社会保障缴费27.67万元、其他工资福利支出17.2万元、住房公积金9.09万元、其他社会保障支出0.5万元;
公用经费254.34万元,主要包括:邮电费5万元、劳务费226万元、工会经费1.34万元、其他交通费3.6万元、其他商品和服务支出18.4万元。
对个人和家庭的补助3.82元,主要包括退休费3.82万元。
(二)项目支出情况说明
银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款项目支出244.8万元, 其中:本年收入安排支出244.8万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)专项统计业务(项)2021年预算27万元,比2020年执行数(决算数)增加18万元,下降200%,主要原因为2021年新增劳务派遣业务;一般公共服务(类)财政事务(款)专项普查活动(项)2021年预算200万元,比2020年执行数(决算数)增加15万元,增加300%,主要因为2020年全国第七次人口普查中的人员相关费用2020年未支付结转至2021年支付;一般公共服务(类)财政事务(款)统计抽样调查(项)2020年预算17.8万元,比2020年执行数(决算数)减少32.2万元,增长64.4%。
三、关于银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市金凤区统计局2021 年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年无增加减少。
四、关于银川市金凤区统计局2021 年政府性基金预算拨款情况说明
20
无政府性基金预算财政拨款单位:银川市金凤区统计局2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
****2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 万 元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转资金安排支出 万元。比 2020 年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下降) %。
人员经费 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
****2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转结余资
21
金安排支出 万元。包括:按政府收支科目类、款、项, 用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021 年预算 万元,比 2020 年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要用于……。
五、关于银川市金凤区统计局2021 年收支预算情况的总体说明
银川市金凤区统计局2021 年收入总预算423.86万元,其中:本年收入423.86万元,上年结转结余 0万元;支出总预算423.86万元,其中:本年支出423.86万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入423.86万元,占100%; 事业预算收入0万元,占%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出142.3万元,占 33.57%;事业支出万元,占0%;经营支出 万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%; 投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占 0%; 其他支出0万元,占 0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021 年,银川市金凤区统计局本级及所属1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算9.6万元,比2020年预算增加6.4万元,增长200%,主要原因是2021年人员增加,经费增加。
(二)政府采购情况
2021 年,银川市金凤区统计局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日,银川市金凤区统计局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地 平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0 辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2021年金凤区统计局未安排重点项目,无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
23
银川市金凤区统计局2021 年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转 本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级 单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资 金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其 辅助活动取得的收入。
24
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算 财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨 款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国
(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
25
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词 解释公开即可。
26
银川市金凤区统计局2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021 年部门预算表一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、一般公共预算“三公”经费支出预算表五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表八、部门支出预算表
第三部分 2021 年部门预算情况说明第四部分 名词解释
银川市金凤区统计局2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)承担组织领导和协调金凤区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻实施法律、法规、规章以及国家和金凤区有关统计的方针、政策,执行国家基本统计制度和统计标准;制定金凤区统计规划、统计制度和统计标准并组织实施。
(二)组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
(三)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、资源、气候、投资、科技、劳动工资、人口、劳动力、就业失业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
(四)组织金凤区统计执法检查,监督、处理金凤区重大统计违法案件;协调指导部门统计工作。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
如:
从预算单位构成看,统计局部门预算包括:统计局本级预算。
1、金凤区统计局内设办公室、专业办公室、普查中心。
2、金凤区统计局,2021年初编制9人,实有人员9人,其中行政编5人,事业编制4人,政策性安置非编人员(复转军人)2人。
2021 年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 | 入 | 支 | 出 | ||||
项 |
目 |
预算数 |
项目(按功能分类) | 预算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
一、本年收入 | 423.86 | 一、本年支出 | 423.86 | 423.86 | |||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 423.86 | (一)一般公共服务支出 | 387.1 | 387.1 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||||
(三)国防支出 | |||||||
(四)公共安全支出 | |||||||
(五)教育支出 | |||||||
(六)科学技术支出 | |||||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
(八)社会保障和就业支出 | 27.67 | 27.67 |
(九)卫生健康支出 | |||||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 9.09 | 9.09 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 423.86 | 支出总计423.86 |
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 |
2020 年执行数 (决算数) | 2021 年预算数 | 2021 年预算数与 2020 年 执行数(决算数) | ||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | |
2010501 |
行政运行 |
107.14 |
142.3 |
142.3 | 35.16 | 32.81% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13 |
12.05 |
12.05 | -0.95 | -7.3% | |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.87 |
5.63 |
5.63 | 0.76 | 15.6% | |
2101101 |
行政单位医疗 |
5.29 |
7.94 |
7.94 | 2.65 | 50.1% | |
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.17 |
2.05 |
2.05 | -0.12 | -5.52% | |
2210201 |
住房公积金 |
8.53 |
9.09 |
9.09 | 0.56 | 6.6% | |
2010505 |
专项统计业务 |
9 |
27 |
27 | 18 | 200% | |
2010507 |
专项普查活动 |
5 |
200 |
200 | 195 | 3900% | |
2010508 |
统计抽样调查 |
50 |
17.80 |
17.80 | -32.2 | -64.4% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 423.86 | 414.26 | 9.6 | |
301 | 一、工资福利支出 | 165.7 | 165.7 | |
30101 | 基本工资 | 39.44 | 39.44 | |
30102 | 津贴补贴 | 25.91 | 25.91 | |
30103 | 奖金 | 44.20 | 44.20 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 1.69 | 1.69 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.05 | 12.05 | |
30109 | 职业年金缴费 | 5.63 | 5.63 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.94 | 7.94 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.05 | 2.05 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | |
30113 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 | |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 17.2 | 17.2 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 254.34 | 244.74 | 9.6 |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 5 | 5 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 226 | 226 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.34 | 1.34 |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 3.6 | 3.6 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.4 | 13.8 | 4.6 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.82 | 3.82 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 3.82 | 3.82 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算 “三公”经费支出预算表
一般公共预算 “三公”经费支出预算表
单位:万元
2020 年预算数 | 2020 年执行数(决算数) | 2021 年预算数 | |||||||||||||||
合计 |
因公出国 (境) 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境) 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境) 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 |
2020 年执行数(决算数) | 2021 年预算数 | 2021 年预算数与 2020 年执 行数(决算数) | ||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经 费 | |||||||
注:本单位无政府性基金预算支出
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 423.86 | 一、行政支出 | 423.86 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 423.86 | 其中:财政拨款支出 | 423.86 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 423.86 | 本年支出合计 | 423.86 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 423.86 | 支出总计 | 423.86 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 |
上级补助预算收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 | ||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
小计 | 其中: |
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 | ||||||||
非同 级财 政拨 款(科研及 辅助 活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
423.86 | 423.86 | 423.86 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
投资支出 | 债务还本支出 |
其他支出 |
2010501 |
142.3 | ||||||||
2080505 |
12.05 | ||||||||
2080506 |
5.63 | ||||||||
2101101 |
7.94 | ||||||||
2101103 |
2.05 | ||||||||
2210201 |
9.09 | ||||||||
2010505 |
27 | ||||||||
2010507 |
200 | ||||||||
2010508 |
17.80 | ||||||||
银川市金凤区统计局2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市金凤区统计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市金凤区统计局2021 年财政拨款收入预算423.86万元,其中:本年收入423.86万元,包括一般公共预算拨款423.86万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算423.86万元,包括:行政运行142.3万元、社会保障和就业支出27.67万元、住房保障支出9.09万元、专项统计业务27万元、专项普查活动200万元、统计抽样调查17.8万元。
二、关于银川市金凤区统计局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款基本支出423.86万元,其中:本年收入安排支出423.86万元,上年结转资金安排支出0万元。比上年执行数(决算数)增加218.86万元,增长106.76%。
人员经费165.7万元,主要包括:基本工资39.44万元、津贴补贴25.91万元、奖金44.2万元、绩效工资1.69万元、社会保障缴费27.67万元、其他工资福利支出17.2万元、住房公积金9.09万元、其他社会保障支出0.5万元;
公用经费254.34万元,主要包括:邮电费5万元、劳务费226万元、工会经费1.34万元、其他交通费3.6万元、其他商品和服务支出18.4万元。
对个人和家庭的补助3.82元,主要包括退休费3.82万元。
(二)项目支出情况说明
银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款项目支出244.8万元, 其中:本年收入安排支出244.8万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)专项统计业务(项)2021年预算27万元,比2020年执行数(决算数)增加18万元,下降200%,主要原因为2021年新增劳务派遣业务;一般公共服务(类)财政事务(款)专项普查活动(项)2021年预算200万元,比2020年执行数(决算数)增加15万元,增加300%,主要因为2020年全国第七次人口普查中的人员相关费用2020年未支付结转至2021年支付;一般公共服务(类)财政事务(款)统计抽样调查(项)2020年预算17.8万元,比2020年执行数(决算数)减少32.2万元,增长64.4%。
三、关于银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市金凤区统计局2021 年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年无增加减少。
四、关于银川市金凤区统计局2021 年政府性基金预算拨款情况说明
20
无政府性基金预算财政拨款单位:银川市金凤区统计局2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
****2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 万 元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转资金安排支出 万元。比 2020 年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下降) %。
人员经费 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
****2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转结余资
21
金安排支出 万元。包括:按政府收支科目类、款、项, 用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021 年预算 万元,比 2020 年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要用于……。
五、关于银川市金凤区统计局2021 年收支预算情况的总体说明
银川市金凤区统计局2021 年收入总预算423.86万元,其中:本年收入423.86万元,上年结转结余 0万元;支出总预算423.86万元,其中:本年支出423.86万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入423.86万元,占100%; 事业预算收入0万元,占%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出142.3万元,占 33.57%;事业支出万元,占0%;经营支出 万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%; 投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占 0%; 其他支出0万元,占 0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021 年,银川市金凤区统计局本级及所属1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算9.6万元,比2020年预算增加6.4万元,增长200%,主要原因是2021年人员增加,经费增加。
(二)政府采购情况
2021 年,银川市金凤区统计局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日,银川市金凤区统计局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地 平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0 辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2021年金凤区统计局未安排重点项目,无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
23
银川市金凤区统计局2021 年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转 本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级 单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资 金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其 辅助活动取得的收入。
24
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算 财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨 款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国
(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
25
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词 解释公开即可。
26
银川市金凤区统计局2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021 年部门预算表一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、一般公共预算“三公”经费支出预算表五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表八、部门支出预算表
第三部分 2021 年部门预算情况说明第四部分 名词解释
银川市金凤区统计局2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)承担组织领导和协调金凤区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻实施法律、法规、规章以及国家和金凤区有关统计的方针、政策,执行国家基本统计制度和统计标准;制定金凤区统计规划、统计制度和统计标准并组织实施。
(二)组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
(三)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、资源、气候、投资、科技、劳动工资、人口、劳动力、就业失业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
(四)组织金凤区统计执法检查,监督、处理金凤区重大统计违法案件;协调指导部门统计工作。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
如:
从预算单位构成看,统计局部门预算包括:统计局本级预算。
1、金凤区统计局内设办公室、专业办公室、普查中心。
2、金凤区统计局,2021年初编制9人,实有人员9人,其中行政编5人,事业编制4人,政策性安置非编人员(复转军人)2人。
2021 年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 | 入 | 支 | 出 | ||||
项 |
目 |
预算数 |
项目(按功能分类) | 预算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
一、本年收入 | 423.86 | 一、本年支出 | 423.86 | 423.86 | |||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 423.86 | (一)一般公共服务支出 | 387.1 | 387.1 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||||
(三)国防支出 | |||||||
(四)公共安全支出 | |||||||
(五)教育支出 | |||||||
(六)科学技术支出 | |||||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
(八)社会保障和就业支出 | 27.67 | 27.67 |
(九)卫生健康支出 | |||||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 9.09 | 9.09 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 423.86 | 支出总计423.86 |
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 |
2020 年执行数 (决算数) | 2021 年预算数 | 2021 年预算数与 2020 年 执行数(决算数) | ||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | |
2010501 |
行政运行 |
107.14 |
142.3 |
142.3 | 35.16 | 32.81% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13 |
12.05 |
12.05 | -0.95 | -7.3% | |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.87 |
5.63 |
5.63 | 0.76 | 15.6% | |
2101101 |
行政单位医疗 |
5.29 |
7.94 |
7.94 | 2.65 | 50.1% | |
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.17 |
2.05 |
2.05 | -0.12 | -5.52% | |
2210201 |
住房公积金 |
8.53 |
9.09 |
9.09 | 0.56 | 6.6% | |
2010505 |
专项统计业务 |
9 |
27 |
27 | 18 | 200% | |
2010507 |
专项普查活动 |
5 |
200 |
200 | 195 | 3900% | |
2010508 |
统计抽样调查 |
50 |
17.80 |
17.80 | -32.2 | -64.4% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 423.86 | 414.26 | 9.6 | |
301 | 一、工资福利支出 | 165.7 | 165.7 | |
30101 | 基本工资 | 39.44 | 39.44 | |
30102 | 津贴补贴 | 25.91 | 25.91 | |
30103 | 奖金 | 44.20 | 44.20 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 1.69 | 1.69 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.05 | 12.05 | |
30109 | 职业年金缴费 | 5.63 | 5.63 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.94 | 7.94 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.05 | 2.05 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 | |
30113 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 | |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 17.2 | 17.2 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 254.34 | 244.74 | 9.6 |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 5 | 5 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 226 | 226 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.34 | 1.34 |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 3.6 | 3.6 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.4 | 13.8 | 4.6 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.82 | 3.82 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 3.82 | 3.82 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算 “三公”经费支出预算表
一般公共预算 “三公”经费支出预算表
单位:万元
2020 年预算数 | 2020 年执行数(决算数) | 2021 年预算数 | |||||||||||||||
合计 |
因公出国 (境) 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境) 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境) 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 |
2020 年执行数(决算数) | 2021 年预算数 | 2021 年预算数与 2020 年执 行数(决算数) | ||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经 费 | |||||||
注:本单位无政府性基金预算支出
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 423.86 | 一、行政支出 | 423.86 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 423.86 | 其中:财政拨款支出 | 423.86 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 423.86 | 本年支出合计 | 423.86 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 423.86 | 支出总计 | 423.86 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 |
上级补助预算收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 | ||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
小计 | 其中: |
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 | ||||||||
非同 级财 政拨 款(科研及 辅助 活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
423.86 | 423.86 | 423.86 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
投资支出 | 债务还本支出 |
其他支出 |
2010501 |
142.3 | ||||||||
2080505 |
12.05 | ||||||||
2080506 |
5.63 | ||||||||
2101101 |
7.94 | ||||||||
2101103 |
2.05 | ||||||||
2210201 |
9.09 | ||||||||
2010505 |
27 | ||||||||
2010507 |
200 | ||||||||
2010508 |
17.80 | ||||||||
银川市金凤区统计局2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市金凤区统计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市金凤区统计局2021 年财政拨款收入预算423.86万元,其中:本年收入423.86万元,包括一般公共预算拨款423.86万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算423.86万元,包括:行政运行142.3万元、社会保障和就业支出27.67万元、住房保障支出9.09万元、专项统计业务27万元、专项普查活动200万元、统计抽样调查17.8万元。
二、关于银川市金凤区统计局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款基本支出423.86万元,其中:本年收入安排支出423.86万元,上年结转资金安排支出0万元。比上年执行数(决算数)增加218.86万元,增长106.76%。
人员经费165.7万元,主要包括:基本工资39.44万元、津贴补贴25.91万元、奖金44.2万元、绩效工资1.69万元、社会保障缴费27.67万元、其他工资福利支出17.2万元、住房公积金9.09万元、其他社会保障支出0.5万元;
公用经费254.34万元,主要包括:邮电费5万元、劳务费226万元、工会经费1.34万元、其他交通费3.6万元、其他商品和服务支出18.4万元。
对个人和家庭的补助3.82元,主要包括退休费3.82万元。
(二)项目支出情况说明
银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款项目支出244.8万元, 其中:本年收入安排支出244.8万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)专项统计业务(项)2021年预算27万元,比2020年执行数(决算数)增加18万元,下降200%,主要原因为2021年新增劳务派遣业务;一般公共服务(类)财政事务(款)专项普查活动(项)2021年预算200万元,比2020年执行数(决算数)增加15万元,增加300%,主要因为2020年全国第七次人口普查中的人员相关费用2020年未支付结转至2021年支付;一般公共服务(类)财政事务(款)统计抽样调查(项)2020年预算17.8万元,比2020年执行数(决算数)减少32.2万元,增长64.4%。
三、关于银川市金凤区统计局2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市金凤区统计局2021 年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年无增加减少。
四、关于银川市金凤区统计局2021 年政府性基金预算拨款情况说明
20
无政府性基金预算财政拨款单位:银川市金凤区统计局2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
****2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 万 元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转资金安排支出 万元。比 2020 年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下降) %。
人员经费 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
****2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转结余资
21
金安排支出 万元。包括:按政府收支科目类、款、项, 用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021 年预算 万元,比 2020 年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要用于……。
五、关于银川市金凤区统计局2021 年收支预算情况的总体说明
银川市金凤区统计局2021 年收入总预算423.86万元,其中:本年收入423.86万元,上年结转结余 0万元;支出总预算423.86万元,其中:本年支出423.86万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入423.86万元,占100%; 事业预算收入0万元,占%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出142.3万元,占 33.57%;事业支出万元,占0%;经营支出 万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%; 投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占 0%; 其他支出0万元,占 0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021 年,银川市金凤区统计局本级及所属1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算9.6万元,比2020年预算增加6.4万元,增长200%,主要原因是2021年人员增加,经费增加。
(二)政府采购情况
2021 年,银川市金凤区统计局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日,银川市金凤区统计局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地 平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0 辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2021年金凤区统计局未安排重点项目,无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
23
银川市金凤区统计局2021 年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转 本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级 单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资 金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其 辅助活动取得的收入。
24
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算 财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨 款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国
(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
25
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词 解释公开即可。
26
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