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  • 2018年01月30日
银川市金凤区长城中路街道办事处2018年部门预算
时间:2018年01月30日 来源:金凤区长城中路街道办事处
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银川市金凤区长城中路街道办事处

2018年部门预算

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

金凤区长城中路街道办事处2018年部门预算

 

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构概况

1、主要职能:长城中路街道为涉农办事处,现有三个村,11个居委会。主要职责是对辖区农村城市化进程改造,征地拆迁安置,社区社会化管理提供保障与服务。

2、机构概况:为使长城中路街道工作高效运转,提升服务能力,推进街道工作思路落实,进一步巩固和深化全国和谐社区建设示范街道目标,结合工作实际,办事处下设市民服务中心、党政办公室、经济发展办公室、计生卫生服务中心、民政办公室、劳动社会保障办公室、文化服务中心办公室、物业管理办公室、城乡综合治理办公室。

二、部门预算单位构成

 银川市金凤区长城中路街道办事处部门预算包括:金凤区长城中路街道办事处本级预算,纳入金凤区长城中路街道办事处2018年部门预算汇编范围的单位共1个,即:银川市金凤区长城中路街道办事处金凤区长城中路街道办事处行政编制7个,现有人员6人,事业编制17个,现有人员13人,政策性安置人员13人。

第二部分  2018年部门预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1018.87

一、本年支出

1018.87 

1018.87 


(一)一般公共预算财政拨款

1018.87

(一)一般公共服务支出

981.85

981.85


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出






(九)医疗卫生与计划生育支出

15.88

15.88




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)国土海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

21.14

21.14




(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1018.87 

支出总计:1018.87

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

2010301

行政运行

937.92

937.92

937.92





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

43.93

43.93

43.93





2101101

行政单位医疗

13.63

13.63

13.63





2101103

公务员医疗补助

2.25

2.25

2.25





2210201

住房公积金

21.14

21.14

21.14





 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

**

合计

2689.83

1018.87

974.94

43.93

-1670.96

 

-62.1%

2010301

行政运行

1045.91

935.75

935.75


-110.16

-10.5%

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1547.62

43.93


43.93

-1503.69

-97.2%

2100501

行政单位医疗

42.11

13.63

13.63


-28.48

-67.6%

2100503

公务员医疗补助

3.89

4.42

4.42


+0.53

+13.6%

2210201

住房公积金

50.3

21.14

21.14


-29.16

-57.9%

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

974.94

965.49

109.45

301

一、工资福利支出

854.63

854.63


30101

基本工资

65.14

65.14


30102

津贴补贴

53.44

53.44


30103

奖金

5.43

5.43


30104

社会保障缴费




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位养老保险

22.98

22.98


30109

职业年金缴费

9.19

9.19


30110

职工基本医疗保险缴费

13.63

13.63


30111

公务员医疗补助

4.42

4.42


30112

其他社会保障缴费

15.87

15.87


30113

住房公积金

21.14

21.14


30199

其他工资福利支出

643.39

643.39


302

二、商品和服务支出

112.7

3.25

109.45

30201

办公费

105.5


105.5

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

3.95


3.95

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

3.25

3.25


30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

7.61

7.61


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费




30308

助学金




30309

奖励金




30310

生产补贴




30312

提租补贴




30313

购房补贴




30314

采暖补贴




30315

物业服务补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

7.61

7.61


310

四、其他资本性支出




30102

办公设备购置




30103

专用设备购置




30107

信息网络及软件购置更新




30199

其他资本性支出




 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 3.9

 0

 3.9

 0

 0

3.9 


 0

0

 0

 0

 0









































































 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出









































































注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1018.87

一、本年支出

1018.87

1018.87


(一)一般公共预算财政拨款

1018.87

(一)一般公共服务支出

981.85 

981.85


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出




(三)事业收入


(三)国防支出




(四)事业单位经营收入


(四)公共安全支出




(五)其他收入


(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出






(九)医疗卫生与计划生育支出

15.88 

15.88 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)国土海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

21.14 

21.14 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出




二、上年结转结余






其中:一般公共预算财政拨款


二、年末结转结余




政府性基金预算财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款






政府性基金预算财政拨款




收入总计

1018.87 

支出总计:1018.87

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

**

**

1018.87


1018.87

1018.87









2010301

行政运行

935.75


935.75

935.75









2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

43.93


43.93

43.93









2100501

行政单位医疗

13.63


13.63

13.63









2100503

公务员医疗补助

4.42


4.42

4.42









2210201

住房公积

21.14


21.14

21.14























 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 **

 **

1018.87

974.94

43.93




2010301

行政运行

935.75

935.75





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

43.93


43.93




2101101

行政单位医疗

13.63

13.63





2101103

公务员医疗补助

4.42

4.42





2210201

住房公积金

21.14

21.14















金凤区长城中路街道办事处2018年部门预算情况说明

 

一、关于长城中路街道办事处2018年财政拨款收支预算情况总体说明

长城中路街道办事处2018年财政拨款收支总预1018.87万元。收入预算包括:一般公共预算拨款财政拨款1018.87万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出981.85万元、医疗卫生与计划生育支出15.88 万元、住房保障支出21.14万元。

二、关于长城中路街道办事处2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

长城中路街道办事处2018年一般公共预算拨款基本支出 1018.87万元,比2017年执行数减少33.93万元,减少3.2%。其中:

人员经费965.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费109.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

长城中路街道办事处2018年一般公共预算拨款项目支 43.93万元,其中:2018项目预算支出43.93万元。项目支出分类情况说明:村务监督委员会成员补贴及办公经费(3.33万);信访综治工作经费(5万);人民调解员工作经费(7万);妇联经费(3万);网格员工资(15.6万);综合业务费(10万),合计43.93万元。

三、关于长城中路街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

长城中路街道办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费  0 万元,公务用车购置  0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费0 万元。严格执行中央八项规定、厉行节约、减少公共开支。

四、关于长城中路街道办事处2018年政府性基金预算拨款情况说明

    本单位无此项拨款。

五、关于长城中路街道办事处2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,长城中路街道办事处2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1018.87万元,支出总预算1018.87万元。

支出预算包括:基本支出974.95元,占96 %;项目支出43.93万元,占4%;

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,长城中路街道办事处本级及所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算109.45万元,比2018年预算增加12.95万元,增长11.8%。主要原因是:财政给办事处所辖三个村各拨5万元公用经费。

)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,金凤区长城中路街道办事处,使用办公房屋系政府转换房屋,3004.5平方米,价值 2395325.95万元

)预算绩效情况

2018年长城中路街道办事处重点项目按照政府规定指定申报程序执行,层层上报,审计审核。做到公开透明,达到切实利民可行的社会效应。

(四)无其他需说明的事项

 

第四部分 名词解释  

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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