金凤区委编办2021 年部门预算——部门预算情况说明
一、关于金凤区委编办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
金凤区委编办2021 年财政拨款收入预算111.9万元,其中:本年收入111.9万元,包括一般公共预算拨款111.9万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余 0万元。支出预算111.9万元,包括:一般公共服务支出 84.5 万元、社会保障和就业支出10.9万元、卫生健康支出6.6万元、住房保障支出 5.74万元。
二、关于金凤区委编办2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
金凤区委编办2021年一般公共预算财政拨款基本支出107.9万元,其中:本年收入安排支出107.9万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数(决算数)减少17.2万元,下降13.7%。
人员经费99.2万元,主要包括:基本工资23.1、津贴补贴16.7、奖金25.07、机关事业单位基本养老保险7.64、机关事业单位职业年金3.34、职工基本医疗保险4.14、公务员医疗补助2.5、其他社会保障缴费0.31、住房公积金5.74、其他工资福利支出9.07、退休费0.02、代缴社会保险费0.35。
公用经费12.755万元,主要包括:办公费1.77、邮电费1.0、培训费0.005、物业管理费0.02、其他交通费用5.14、其他商品和服务支出4.79。
(二)项目支出情况说明
金凤区委编办2021年一般公共预算财政拨款项目支出4.0万元,其中:本年收入安排支出4.0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。2021年预算4.0万元,比上年执行数(决算数)减少0.3万元,下降7.5 %。主要用于一般行政管理实务。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于金凤区委编办2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
金凤区委编办2021年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少) 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少) 0 万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少) 0 万元,主要原因……;公务接待费增加(减少) 0 万元,主要原因……。
无“三公”经费预算财政拨款单位:金凤区委编办2020年无“三公”经费预算财政拨款收支。
四、关于金凤区委编办2020年政府性基金预算拨款情况说明
金凤区委编办2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。
(一)基本支出情况说明
金凤区委编办2021年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元,其中:本年收入安排支出 0 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比2020年执行数(决算数)增加(减少) 0 万元,增长(下降) %。
人员经费 0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
金凤区委编办2021年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元,其中:本年收入安排支出 0 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算 0 万元,比2020年执行数(决算数)增加(减少) 0 万元,增长(下降) %。主要用于……。
五、关于金凤区委编办2020年收支预算情况的总体说明
金凤区委编办2021年收入总预算111.9万元,其中:本年收入111.9万元,上年结转结余 万元;支出总预算111.9 万元,其中:本年支出111.9万元,年末结转结余 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入111.9万元,占100%;事业预算收入 0 万元,占 0 %;上级补助预算收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0 %;经营预算收入 0 万元,占 0 %;债务预算收入 0 万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0 %;投资预算收益 0 万元,占 0 %;其他预算收入 0 万元,占 0 %。
本年支出包括:行政支出111.9万元,占100%;事业支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %;投资支出 0 万元,占 0 %;债务还本支出 0 万元,占 0 %;其他支出 0 万元,占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021 年,金凤区编办属本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算12.75万元,比2019年预算增加4.19万元,增长32.8%。主要原因是:增加了人员办公费用、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。
(二)政府采购情况
2021年,金凤区编办在政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,金凤区编办未占用使用国有资产。总体情况为房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 3.4 万元;其他资产价值 11.7 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 0 万元;其他资产价值 0 万元。
所属单位房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 0 万元;其他资产价值 0 万元。
(四)预算绩效情况
注:金凤区编办未开展重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
注:金凤区编办无其他说明事项。
金凤区委编办2021 年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转 本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级 单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资 金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其 辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算 财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨 款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国
(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词 解释公开即可。
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